是的,不管专票普票,你都可以抵扣。
一般纳税人有收入专票,也有抵扣联进项票,所有结转成本的时候是不需要成本票的吧,那小规模纳税人呢,没有进项票抵扣怎么做成本结转呀
老师好,我们公司是小微企业的旅行社,小规模纳税人,有两个问题想请教;1、我们开给客户的发票可以开普通征收的发票还是必须开差额征收?2、我们开具的差额征收的发票,入账时怎么入?例如我们含税销售额1W,扣除客人的住,行,门票扣除额9000,发票上的税额是按照扣除后的1000*1%算的,那我入账时候收入,成本,应交税金是怎么入帐呢?要是事后收到了成本的9000的发票,这个9000已经在开出去发票的时候扣除了还要入帐么?有点长,谢谢
老师你好,一般纳税人收到增值税专用发票,计入成本的是不含税金额是吗?如果收到的是增值税普通发票,那计入成本的就是含税金额是吗?
小规模成立期间,成本发票没有开回来,后面升为一般纳税人了,想把之前的成本发票开回来,我是开普票好呢,还是专票好呢,开成专票的话,不抵扣进项税额可以全额作为成本入账吗?
请问一般纳税人差额征税的会计分录收入怎么做,发票上的收入是没有扣除成本的
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
老师,我的电脑做系统了,在电脑上做题,去哪里找
接收人行支付系统来账挂账,发起退汇的期限是多少
母子公司未分配利润都是负数的时候,进行合并报表时内部权益怎么做抵消分录
制造面点企业,制作的产品标签,包装袋,需要入库吗?入库的话,凭证怎么做呢,如啥科目呢
老师,请问去年11月的的通行费发票,可以做账到今年现在吗?
请问老师,建筑行业一般纳税人,收到设备租赁专用发票怎么做分录
答案C选项怎么理解?
如果专票按不含税成本扣除吗
你好,专票也是价税合计啊,你看你销售的税率啊,收到了专票和普通发票一样使用。
收到3个点的专票,同样也是按总价扣除成本吗
对的,是的,收入减去成本,这个收入和成本都是含税的。