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老师您好,我想问下就是我们国庆节搞活动,送了业务停车费,但是这个钱实际我们没有收到, 这种我应该怎么做分录

2025-11-05 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-05 17:00

那么就视同销售,借方计入销售费用

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快账用户3691 追问 2025-11-05 17:01

税率应该是多少合适

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齐红老师 解答 2025-11-05 17:04

一般纳税人是9%,场地是2016.4.30前是5%

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快账用户3691 追问 2025-11-05 17:05

收到,非常感谢老师指导

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齐红老师 解答 2025-11-05 17:08

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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那么就视同销售,借方计入销售费用
2025-11-05
同学你好 总分公司是独立核算的吗
2022-11-17
你好,这部分成本已经出了,你已经做了凭证了吗?
2025-03-25
你好 一般是核对完确认收入的 借:应收账款 贷:主营业务收入 收到钱 借:银行存款 贷应收账款
2024-01-30
1. 计提公司承担社保:借“管理费用 - 社保费”,贷“应付职工薪酬 - 社保费”。 2. 处理个人承担部分:借“其他应收款 - [员工姓名]”,贷“应付职工薪酬 - 社保费”。 3. 缴纳社保:借“应付职工薪酬 - 社保费”,贷“银行存款”。 4. 收回个人款:借“银行存款”,贷“其他应收款 - [员工姓名]”。
2024-12-28
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