同学你好,借:银行存款,2993,财务费用,7,贷:预收账款等科目,3000。
老师,我们收美元进来,对方选择我们扣手续费,但这个手续费又是中间转行扣的,没有单据,到我们银行入账时这个金额就少了点,那我做账用入账的金额做的话,不是就还有差吗?这个该怎么做啊
老师,就是有客户想刷流水,然后用他们的对公给我们对公转了10000,我们对公又给对方还回去9995,扣除了手续费,这种情况怎么入账呀
老师,请问下,实际收入1200元,但客户让我们开发票2300元,客户对公转账2300元,我们对私扣除税点,转回1012元,这个要怎么做分录呀
老师我想问下,就收对方对公转账3千到我们公户,但是手续费扣了7块,实际入账是2993元,那这个怎么做分录?
老师 比如说我们四月份收入六千块钱,对方公司在收入那里扣了5000元作为保证金,转了1000元到我们账上,当时只开了1000元发票给对方,现在这个月对方公司要求我们补开那五千元的发票 应该怎么做账
老师,麻烦看一下我这个分录对吗?
个体工商户的个税是不是也要每个月申报
老师,以前年度的法定公积金一直没有计提,现在股东要求分红,可以一次性计提么
24年底暂估主营业务成本50万,次年年初红冲该笔分录,目前到现在五月主营业务成本还是还是负20万,请问我在汇算清缴要调增吗?
汇算清缴截止有20万的固定资产没有发票怎么办?已经提折旧
没有金额的合同交印花税吗?比如签了一个补充协议,原有合同中的甲方要转出给另一个单位,需要签订的协议需要交印花税吗
老师,问下公司装修的门和柜子,应该怎么做科目
月工资1700元,月休4天,上了19天班,这个工资怎么算才对
电商收入,5月结算100万,其中无票40开票60,6月结算120万,无票70开票50,有些客户的单子在5月份已经结算了,但是没有要发票,我在5月已经确认无票收入了,金额10万,但是在6月份又要求开发票,那么5~6月收入合计100+120-10=210对吗?如果没有在6月份要求开收入是100+120=220对吗?我是按照结算单确认收入的,麻烦老师看一下
工商年报,企业社保信息,单位缴费基数,电子税务局里怎么查询?
这个是做无票收入的老师
同学你好,这样的话,借:银行存款,2993,财务费用,7,贷:主营业务收入等科目(如果有增值税的话,分离增值税即可),3000。