同学你好,借:银行存款,2993,财务费用,7,贷:预收账款等科目,3000。

老师,我们收美元进来,对方选择我们扣手续费,但这个手续费又是中间转行扣的,没有单据,到我们银行入账时这个金额就少了点,那我做账用入账的金额做的话,不是就还有差吗?这个该怎么做啊
老师,请问下,实际收入1200元,但客户让我们开发票2300元,客户对公转账2300元,我们对私扣除税点,转回1012元,这个要怎么做分录呀
老师我想问下,就收对方对公转账3千到我们公户,但是手续费扣了7块,实际入账是2993元,那这个怎么做分录?
请问老师个问题,股东转的投资款5万,股东转账的时候扣了手续费10元,公司实际收到的钱只有49990,我们做账按5万入实收资本还是按49990实际收到的钱入?那十元做费用吗,手续费
老师 比如说我们四月份收入六千块钱,对方公司在收入那里扣了5000元作为保证金,转了1000元到我们账上,当时只开了1000元发票给对方,现在这个月对方公司要求我们补开那五千元的发票 应该怎么做账
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
这个是做无票收入的老师
同学你好,这样的话,借:银行存款,2993,财务费用,7,贷:主营业务收入等科目(如果有增值税的话,分离增值税即可),3000。