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老师好!我公司2024年是小规模纳税人,房租38万元未付。2025年5月1日变为一般纳税人。2025年10月份支付了2024年所欠部分房租10万元并取得了对方单位开具的专票,请问老师,这10万元专票我是否可以抵扣进项税?谢谢老师!

2025-11-05 20:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-05 20:21

您好您这个如果小规模纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,这个不属于小规模期间的费用,一般可以抵扣

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齐红老师 解答 2025-11-05 20:22

如果小规模期间正常经营,只是发票开在升为一般纳税人期间的,我理解不应该抵扣哦

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快账用户1273 追问 2025-11-05 20:27

晓燕老师!那我们2025年全年的房租是否需要以5月1日为节点,之前开普票,之后开专票,还是2025年的房租都可以取得专票呢?

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快账用户1273 追问 2025-11-05 20:31

老师,在吗?

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齐红老师 解答 2025-11-05 20:32

您就把握这个底层逻辑,就是看看这个费用是发生在一般纳税人还是小规模期间的

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齐红老师 解答 2025-11-05 20:32

如果是一般纳税人期间并开具了专票,就正常抵扣

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您好,小规模期间有收入吗?
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你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2023-04-03
以下是该企业 2019 年 5 月各项业务的会计分录: 1. 销售微波炉: 借:应收账款 282500 贷:主营业务收入 250000 应交税费—应交增值税(销项税额)32500 收到货款及折扣: 借:银行存款 268375 财务费用 12500 贷:应收账款 282500 2. 仓储服务: 借:银行存款 8000 贷:其他业务收入 7475.73 应交税费—应交增值税(销项税额)524.27 3. 拨付给职工微波炉: 借:应付职工薪酬—非货币性福利 936 贷:库存商品 800 应交税费—应交增值税(销项税额)136 4. 没收包装物押金: 借:其他应付款 60000 贷:其他业务收入 53097.35 应交税费—应交增值税(销项税额)6902.65 5. 购进原材料等: 借:原材料 20000 应交税费—应交增值税(进项税额)2600 贷:应付账款 22600 借:原材料 3000 应交税费—应交增值税(进项税额)270 贷:银行存款 3270 6. 购进冰箱配件: 借:在途物资 100000 应交税费—应交增值税(进项税额)13000 贷:银行存款 113000 7. 购进零部件: 借:原材料 10000 贷:银行存款 10000 8. 购进零部件: 借:原材料 60000 贷:银行存款 60000 9. 以旧换新: 借:库存现金 48000 贷:主营业务收入 42477.88 应交税费—应交增值税(销项税额)5522.12 10. 购置电脑: 借:固定资产 20000 应交税费—应交增值税(进项税额)2600 贷:银行存款 22600
2024-06-21
你好,可以去你当地税局申请。
2021-07-13
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