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我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?

2025-11-05 22:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-05 22:47

您好,是等于说有收入没有成本是吗

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快账用户8322 追问 2025-11-05 22:48

是的 我1-9月的成本少记了 我汇总了一下大概24万左右

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快账用户8322 追问 2025-11-05 22:49

从系统里面过也不行,因为有一部分东西系统里面没有。我现在不知道该怎么做了。

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齐红老师 解答 2025-11-05 22:56

那这样的话,暂估成本,一次性暂估

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快账用户8322 追问 2025-11-05 23:00

什么意思呢 我不太懂 因为发票已经回来完毕了 但是是存在系统和实体仓库不一样的情况 如果我暂估了 我以后拿什么来冲销呢 我们公司就是把采购回来的东西加价10%卖给下面的公司 我是知道采购价的 那我可以手动算出没有成本的哪些 手动做一张成本凭证把1-9月的放在10月里吗

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您好,是等于说有收入没有成本是吗
2025-11-05
那你就只能根据发票情况进行申报!
2021-04-05
你好!差异金额在变动吗?还是一直保持同一差异金额?
2023-04-26
您好,您的观点非常正确。财务总监的职责不要太拘泥于细节。也可能是初来,了解具体情况。您应该结合目前业务实际情况,这个书面材料说明按照财务负责人要求有哪些困难,需要对方协调以及给予的支持。
2020-09-17
同学,你好,这个应该是先做放库,哪个公司卖,成本再做结转。这样你才能有库存的。
2021-09-14
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