是因为少申报收入了吗

老师,请问房地产企业预交的增值税可以抵扣正常缴纳的增值税,但是不能抵扣预交的增值税,对吗?我们之前预交了增值税,但是不知道预交的可以抵扣正常产生的增值税,后面产生的也正常缴纳了,后面税局通知我们更正申报,把这部分正常产生的增值税退回来了,但没退到银行卡,而是我们下期产生了税款直接从里面抵扣,我们这期因为预交产生了增值税和附加税,请问老师,我们这期因为预交产生的增值税和附加税可以从退回来的这部分钱里面抵扣吗?
2022年1-2月正常申报增值税及附加印花,3月有六税两费的优惠政策减免50%,4月下旬审批通过六税两费的退税,退税款一直没到企业银行账户,在6月申报5月增值税及附加的时候抵减了2月附加退税款及抵减1月部分印花税,7月申报6月税费时抵减1-2月部分印花税,8月收到短信说要更正1月申报表,这种情况是不是要更正?在电子税务局上怎么更正(我没更正过,没操作过)
问一下,如果有预缴税款,填正常增值税申报时主表中的分次预缴税款是填预缴的增值税及附加金额还是增值税金额?
老师、我们申请增值税退税,多缴纳税款来源于“更正往期申报表产生”这个退回银行的税款怎么做会计分录?
老师,你好,收到个税返还后申报了增值税,那么这里缴纳的增值税及附加税怎么入账(由于申报增值税时忘记填返还个税那一部分了,后面又更正申报的,之前申报的增值税及附加税已扣款成功,后面这一部分的增值税及附加税怎么入账)
老师您好 小规模纳税人给我们提供装修陈列设计 合同签订是包工包料,对方给我们开具3%的增值税专用发票合规吗
小规模买的是高粱米入库高粱米,开票开的燕麦,合同也是写燕麦,卖出去按实际出库了哇,给对方开票,估计也是高粱米,怎么做账?
老师2月开了建筑业异地发票做了预缴申报并缴费了,申报的时候不小心所属期选了3月,,这个能更正申报所属期吗
老师,平台推广费充值的余额,如果还没注销店铺可以退吗
请问老师,小微企业,所得税年报的时候,都填那几张表
如何补提应交增值税?
老师,我们公司简单压覆盖物,这个覆盖物是人员从核桃树林里捡回来的,我们的这个材料成本该如何入呢,还是把材料并到人工里面入成人工成本
购买固定资产尾款未付完,对方改名,是应该在系统直接改名还是新建供应商
老师你好!我们厂现在要补1人2025年2月-7月社保,补了社保后是不是还要进行个税更正申报呢?老师
老师,比如第一季度增值税不用交,那那些增值税2500块,是不是借:应交税费-应交税费2500 贷:营业外收入2500
不是,因为本期冲红前期发票冲多了,当期收入是负的
红冲要做负数申报,会减少收入与增值税
我知道,我的意思是关于税款的分录如何做?
借:应收账款 (负数) 贷:主营业务收入(负数) 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额) (负数)
我知道这个,我指的是形成多缴税款的分录
以后抵欠,抵欠成功后的分录
跟形成多缴税款的原因没有大关系
减少销项,就会形成多缴