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老师,开票时候分录应交税费,等实际缴纳时分录怎么写

2025-11-06 09:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-06 09:28

借:应交税费 贷:银行存款

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快账用户8020 追问 2025-11-06 09:33

老师,那进项抵扣了有分录吗

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齐红老师 解答 2025-11-06 09:38

正常做进项分录即可

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快账用户8020 追问 2025-11-06 09:39

在结转时候怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2025-11-06 09:43

借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费- 未交增值税

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快账用户8020 追问 2025-11-06 09:45

老师我们的账一直都没做这一步,可以吗?我们先计提,然后缴纳

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齐红老师 解答 2025-11-06 09:48

没做结转分录,不影响的。是可以的

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你好,需要补做计提处理。 做你之前计提增值税的分录,金额50就是了 
2022-05-24
借应交税费未交增值税贷银行
2022-02-15
借应交税费-未交增值税 贷银行存款
2022-07-12
借:主营业务收入 贷:应交税费
2024-11-04
您好, 通过营业外收支来调平就可以
2024-07-09
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