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实际缴纳的增值税比计提的时候多。计提是应交税费-未交增值税是100,实际缴纳的时候是150,怎么做会计分录?

2022-05-24 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-24 09:52

你好,需要补做计提处理。 做你之前计提增值税的分录,金额50就是了 

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快账用户1152 追问 2022-05-24 10:06

老师,怎么做分录

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齐红老师 解答 2022-05-24 10:10

你好 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)50, 贷:应交税费—未交增值税 50

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快账用户1152 追问 2022-05-24 10:21

支付之后,交税费—应交增值税(转出未交增值税)这个科目会有余额的,不是吗?可以吗?

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齐红老师 解答 2022-05-24 10:26

你好,你之前没有做销项税额,进项税额的结转吗? 如果没有做,还需要补做这个分录 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)

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快账用户1152 追问 2022-05-24 10:31

老师,如果有这个结转的分录,应交税费—应交增值税(销项税额),这个科目不是也有余额吗?

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齐红老师 解答 2022-05-24 10:33

你好,应交税费—应交增值税(销项税额)发生计入贷方,结转计入借方,这样余额就是0了啊 

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快账用户1152 追问 2022-05-24 10:36

老师,现在是补计提呀。一开始的时候没有将应交税费—应交增值税(销项税额)发生计入贷方。

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齐红老师 解答 2022-05-24 10:37

你好,你开始连收入分录都没有做吗? 

你好,你开始连收入分录都没有做吗? 
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快账用户1152 追问 2022-05-24 10:41

是实际缴纳的增值税比计提的增值税多。这是原问题。你意思是多缴纳的增值税需要补一笔确认收入的凭证吗?

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齐红老师 解答 2022-05-24 10:42

你好,少计提了,是这样补计提  借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)50, 贷:应交税费—未交增值税 50 是你说 应交税费—应交增值税(销项税额)有余额,我才问你是不是少做了收入

你好,少计提了,是这样补计提 
借:应交税费—应交增值税(销项税额),
贷:应交税费—应交增值税(进项税额),
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)50,
贷:应交税费—未交增值税 50
是你说 应交税费—应交增值税(销项税额)有余额,我才问你是不是少做了收入
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你好,需要补做计提处理。 做你之前计提增值税的分录,金额50就是了 
2022-05-24
您好,把计提金额错的分录红冲了,再做正确金额 的计提就可以了,这是最简单的调整分录的方法
2024-03-09
你好,那是计提错了还是为什么少交了
2021-01-01
借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税538.17
2023-06-21
是一般纳税人的吗?如果是一般纳税人,这个应交税费未交增值税,就是核算企业缴纳增值税的。
2023-05-24
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