你好,需要补做计提处理。 做你之前计提增值税的分录,金额50就是了

增值税发票对比实际缴纳增值税税款比计提增值税多缴两分钱,会计分录怎么做
实际缴纳的增值税比计提的时候多。计提是应交税费-未交增值税是100,实际缴纳的时候是150,怎么做会计分录?
增值税结转,计提附加税以及实际缴纳的时候分别怎么做分录
计提的时候,应交增值税,缴纳的时候为什么是应交税费未交增值税?
请问老师,单位每年计提的利息收入,请问是计提的时候缴纳增值税还是实际收到的时候缴纳增值税,谢谢
注册劳务个体户,主营水电工、木工、瓦工、油漆工,行业和组织形式选什么?经营范围选哪些?
老师:您好,请教下您—公司每个月支付的社保和公积金计入公司费用以及代付个人的,现金流量表都是计入现金流量表中的。经营活动 支付给职工以及职工支付的现金那类吗
问一下金包银需要交消费税吗
内账,旅游公司购买招聘员工的一个海报展架50元,可以计入管理费用—办公费吗?还是计入其他什么科目合适?
公司法人做了变更 税务涉税主体里边需要变更吗 怎么没有找到法人新增选项
老师,国外客户名称是 SAFE PLUS AUTO PARTS AND SERVICES LTD 报关单上客户是SAFE PLUS AUTO PARTS AND SERVICES CO. LTD ,常州出口加纳,这种情况会影响退税么,报关单要改?销售合同、出口发票应该按哪个名称?因为先报关再补做合同的
老师 你好 我是铁路代发运企业 今年铁路部门有一个铁路建设基金 该项费用在铁路大票上也单独显示 合并在大票票面金额 我们也是按照这个实际支付给铁路部门的(我们收下游企业多少 就全额交给铁路部门) 该宗业务完成 铁路上也开具了铁路运费发票 但其中铁路建设基金是不征税的电子普通发票 我想问 我要是再给我的下游开具铁路发票的时候 铁路建设基金也按照零税率开 这样 平进平出 可以吗
老师你好,我们的纸质承兑过期了,去银行,他要我打印一份证明,能麻烦你给我个模版嘛 ,谢谢啦
员工被狗咬伤,有社保但是疫苗不走保险全额自费,单位也全部承担,会计分录怎么写
请问老师,我公司是10年以上的老公司,老板一人100%持股,有土地和房产,账面价值 2000万,是亏损状态,公司没业务,老板不想用这个公司经营了,想用X公司100%持股这个老公司,把老公司的股权等值转让给X公司,是否涉及税?
老师,怎么做分录
你好 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)50, 贷:应交税费—未交增值税 50
支付之后,交税费—应交增值税(转出未交增值税)这个科目会有余额的,不是吗?可以吗?
你好,你之前没有做销项税额,进项税额的结转吗? 如果没有做,还需要补做这个分录 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
老师,如果有这个结转的分录,应交税费—应交增值税(销项税额),这个科目不是也有余额吗?
你好,应交税费—应交增值税(销项税额)发生计入贷方,结转计入借方,这样余额就是0了啊
老师,现在是补计提呀。一开始的时候没有将应交税费—应交增值税(销项税额)发生计入贷方。
你好,你开始连收入分录都没有做吗?
是实际缴纳的增值税比计提的增值税多。这是原问题。你意思是多缴纳的增值税需要补一笔确认收入的凭证吗?
你好,少计提了,是这样补计提 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)50, 贷:应交税费—未交增值税 50 是你说 应交税费—应交增值税(销项税额)有余额,我才问你是不是少做了收入