你好,按照你出口报关单的扣除的那一部分有利息的,还有汇兑损益,还有可能是平台扣除你的服务费。

老师您好,我们是有进出口权的贸易公司,前阵子因为出口退税制度变化,我们的产品钢管,很多都不能退税了,视同内销,导致我们的实际收入降低了,后来和国外客户商量,将之前因为税款导致的差额补齐,报关金额是按之前的价格报的,请问收到的差额该怎么入账?谢谢
甲商场为增值税一般纳税人,2020年9月发生以下经营业务:(1)批发销售料理机一批,取得不含税销售额240万元,货已发出并办妥托收手续,货款尚未收回(2)零售净水器取得零售收入总额11.3万元,货款已收回。(3)从国外购进隔离工作服用于应税项目,关税完税价格100000元,取得了海关开具的增值税专用缴款书,关税率20%(4)采取以旧换新方式销售空调100台,每台旧空调折价500元,每台新空调收款3300元。(5)购入空气净化器200台,增值税专用发票上注明的价款为70万元(发票已认证),另外支付运费,承运单位开具了增值税专用发票,金额为2万元(不含税)。(6)商场将本月购进的电饭煲50台捐赠给灾区,开具的普通发票上注明的金额为2.26万元。(7)商场将3台进口的专用车床作为投资给A公司,成本30万元,本企业和其他企业均无同类车床,成本利润率10%。(8)上期留抵税额2.5万元。(本月取得的相关票据符合税法规定.并在当月通过认证并申报抵扣。)要求:(1)计算商场该月增值税销项税额。(2)计算商场该月增值税进项税额。(3)计算商场该月应纳增值税税额。
3、甲企业为增值税一-般纳税人,主要从事设备制造和销售业务,2019年12月有关经营情况如下:(1)购入原材料取得增值税专用发票注明税额45万元,进口检测仪器取得海关进口增值税专用缴款书注明税额26万元(2)报销销售人员国内差旅费,取得网约车费增值税电子普通发票注明税额0.1万元,取得住宿费增值税普通发票注明税额0.5万元,取得注明销售人员身份信息的铁路车票,票面金额合计10.9万元,取得注明销售人员身份信息的公路客票,票面金额合计5.15万元(3)采取分期收款方式销售A型设备--台,含增值税价款216万元,合同约定当月收取50%价款,次年4月再收取50%价款,采取预收货款方式销售B型设备一台,设备生产工期18个月,合同约定本月应收含增值税价款960.5万元,甲企业当月实际收到该笔预收款(4)支付境外乙公司专利技术使用费,合同约定含增值税价款106万元,乙公司在境内未设有经营机构.且无代理人。要求:计算当月甲企业应缴纳的增值税税额及代扣代缴的增值税税额
老师,我们公司是一般纳税人,有进出口业务,问题一,开票给国外客户税率是跟我们国内税率是一致的对吗?按发票入账,借:应收账款贷主营业务收入贷:应交增值税~销项税额,这样做对吗?问题二,我们有进项发票回来,进项发票不像一般企业需要做进项认证抵扣是吧?是应该拿着进项发票和报关单去相应的部门申请退税是吗?退税到账有怎么做会计分录?
老师,我们公司是一般纳税人,有进出口业务,问题一,开票给国外客户税率是跟我们国内税率是一致的对吗?按发票入账,借:应收账款贷主营业务收入贷:应交增值税~销项税额,这样做对吗?问题二,我们有进项发票回来,进项发票不像一般企业需要做进项认证抵扣是吧?是应该拿着进项发票和报关单去相应的部门申请退税是吗?退税到账有怎么做会计分录?老师,能一一详细解答吗?
投资收益中含转让国债收益85万元,该国债购入面值72万元,发行期限3年,年利率5%,转让时持有天数为700天。计算国债利息收入应调整的应纳税所得额
老师你好,上个季度总收入是304526.13元,有蔬菜免税的95286.5元,有209339元是其他的,我要怎么填呢,
老师,现在做审计实操培训市场前景怎么样?
借 主营业务成本-暂估,贷 现金-暂估,,来票以后,我怎么写借贷分录(一开始走的现金)
取的备用金可以发工资吗
老师晚上好,如果入钉钉系统系统只入售价运费十手续费(如果运费有赚有亏,手续费跟客户转来水单实际有误差)。运费手续费怎么做账
董孝彬老师,快递公司按区间来结算是什么意思?
老师,我们公司电商公司,是卖芒果冰淇淋的,我们的芒果有大有小,所以尽管规格都是芒果80g(托盒装)(24),但每一个重量不一定是80g,但快递公司给我们的重量却有5公斤、4公斤,但别的仓库也这样发货,重量却只有4公斤,老板让我查一下账单,看看怎么结算的。这个账单是什么意思?是快递面单吗?
付款一定需要对方的收据么?如果是收据的复印件行不行呢?一个小公司凭证里都没见过一张收据
农民工工资超过5000块钱,上了3个月到5个月这种,工人10多人,报税需要公司承担税费,个税汇算清缴他们退钱我们也不好收,实际工作中要怎么处理这块工作?
只要是扣除的这些业务不属于虚高
那就是按平台销售额申报吗?那增值税申报的出口免税销售额一栏的数字和报关金额差异过大,不会有什么异常吗
你好,按照报关单的。
报关单和平台的销售额不一样吗?什么原因不一样?
报关单的金额不是按亚马逊平台售价来的,比如平台售价20美金,我们报关单的单价是10美金,而且货物出口海运也需要一定的时间一般一个月才能到达售卖,也会有一定的时间差,收入也自然有差异
你行出现这种差异是什么原因?他不是在平台下单。
你好,出现这种是什么原因? 他不是在平台下的单?
相当于是我们按回款资金来申报出口产品价格的,不是按平台售价
有风险 现在平台需要申报你的收入,你的价格不一样,和你申报的收入不一致。那税务局容易预警。
那我应该如何申报增值税收入呢
以后报关单和你平台的价格一样 按照平台和报关单的价格 你要想便宜卖,那你就修改你平台的