同学你好,我给你解答

老师您好,我们公司是一般纳税人监理公司,给挂靠的注册监理师付款的时候借:其他应收款,贷:银行存款。然后就做成工资表往回冲了,分录是借:劳务成本-人员薪酬,贷:其他应收款。但是有些人的最后到离职就没有冲平,导致其他应收款贷方还有余额,现在我怎么将账务调整才能调平呢
老师 我们公司实际老板挂账欠款 然后我们法人也挂账欠款 现在年底 我原来是其他应收-实际老板 10万 我现在业务是 实际老板还款给法人 所以我直接做账做其他应收-法人 贷其他应收-实际老板 这样结转可以吗 需要什么凭证
您好老师!我公司贷款购车,其他应付款已挂账,每月还贷款的时候直接冲账,现在我公司卖出去四台车,卖出四台车的贷款是交到我公司后代还,四台车交上来后已挂账其他应付款,月末交贷款的时候正常做财务费用和其他应付款,但是卖出四台车的挂账没法冲减,请问老师怎么做账务处理,谢谢!
老师你好!请问一下我们公司账套上,其他应付款出现双边挂账怎么回事?其他应付款平时就是挂的老板的往来账,还有一些费用发票也是挂的其他应付款,比如跟老板的账,收到老板的钱,借 银行存款 贷 其他应付款-梁德选 支付给老板时 借 其他应付款-梁德选 贷 银行存款 收到一些费用发票时 借 管理费用 贷 其他应付款-梁德远 现在从账面上都看不懂到底是老板欠公司的钱,还是公司欠老板的钱了,这个账要怎么调?
老师好,23年有个人向公司借了一笔款,挂在其他应收款科目,当年只还了一点,剩下的老板用自己的钱替还,钱已打入公司账户,其他应收款平账,但24年该人通过公账又还了一部分,当时又做进其他应收款,同时打款给老板,这样做符合要求吗?25年又还了一笔进来,正确的账务应该如何处理?借贷怎么填?谢谢
老师,我想请问下就是2024年底计提工资8500,2025年汇算清缴前未发放,2025年我冲减了当年的工资,那2025年汇算清缴我是不是要调减8500,不然是重复扣了对吧
老师汇算清缴时,纳税调整项目明细表中,20行罚金税收滞纳金那两行都要填写吗,因为我这边是交的税收滞纳金,但是只填写20行,19行不填写,就出现黄色的感叹号,需要都填写吗
想注册个公司,叫XX校园物业管理有限公司,属不属于敏感的行业字眼,而且经营范围升级后说是规范化了,是现在的系统都是全国统一的吗?
请问A100000表财务费462比去年157多 系统提示核实,继续申报可以吗
残保金人数指的是交社保人数吗?
老师,中国出口爱尔兰税率多少在哪查询?
您好,老师,请问如果客户来公司,购买便当餐费,请问入什么明细费用?谢谢
老师,我们单位执行的小企业会计准则,单位去年调整了几笔分录,都是前几年的,都是红冲之前的管理费用然后转到研发支出-资本化支出里,在2025年8月进行了调整,今年汇算清缴该怎么做呢老师
营业外支出 税收滞纳金、罚金、罚款 固定资产清理损失 计入二、营业外支出(17+18+19+20+21+22+23+24+25+26) 0.00 17 (一)非流动资产处置损失 0.00 18 (二)非货币性资产交换损失 0.00 19 (三)债务重组损失 0.00 20 (四)非常损失 0.00 21 (五)捐赠支出 0.00 22 (六)赞助支出 0.00 23 (七)罚没支出 0.00 24 (八)坏账损失 0.00 25 (九)无法收回的债券股权投资损失 0.00 26 (十)其他 的那项
老师你好,我想问下,我司(A公司)付款给B公司是实缴资本,我司(A公司)是借:长期股权投资-B公司,贷银行存款,这样做分录吗?
意思是说 车子是老板的, 按照公司名义贷款的。因此,银行放款后,公司转给了老板, 是这样吗
公司的车
公司的车子,但是,贷款按照 老板的名义贷的? 银行放款到 老板 个人账户上了?
我估计时这样
那么,整个过程是不是这样的: 1.车子买进来时 借:固定资产 贷:其他应付款-老板 2.还老板钱时 借:其他应付款-老板 贷:银行存款 3,老板收到钱后,去还给银行 这一步不涉及公司,因 此不用做账
那我们之前好像都打款老板,都做了其他应收款-老板,还以为要老板要拿付款凭证来冲其他应收款,然后想着,借方那挂啥
这样之前都是错的,我怎么调,如果这样
我其实还是不明白你们的账, 银行放贷给了老板时, 账务处理是怎么样的。 正常来说 这一步就不用做账。
另外。车子进来时。怎么做的
明天先要搞清楚业务实质再一个进来如何做账的是不是
对的。计入 其他应收款 这一步是怎么来的。还是感觉模糊