你好,学员,卖出去的车,后期其他应付款不付款了吗

老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
老师,新成立的运输公司,没有实收资本,买车是挂公司名,贷款是个人名下,这个人既不是法人也不是股东,是真正的老板,我现在把贷款挂在其他应付款了,那个人还款要经过公司吗?首付款一部分是从公账走的,一部分首付是欠款,这种情况也可以做固定资产吧?每个月还款要从公账体现出来吗?其他应付款怎么去冲减呀?
老师您好,我们公司是一般纳税人监理公司,给挂靠的注册监理师付款的时候借:其他应收款,贷:银行存款。然后就做成工资表往回冲了,分录是借:劳务成本-人员薪酬,贷:其他应收款。但是有些人的最后到离职就没有冲平,导致其他应收款贷方还有余额,现在我怎么将账务调整才能调平呢
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点 然后到2022年 我理账 ,想把那个应付账款-恒星汽车借方59万清掉 ,做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这样就我应付账款清理了,但是 其他应付款又挂了这么多 。 实际上 买这个车 就是公司付了59万 ,每月通过王培付贷款 共28万 不应该有这么多余额 我应该如何清理啊
您好老师!我公司贷款购车,其他应付款已挂账,每月还贷款的时候直接冲账,现在我公司卖出去四台车,卖出四台车的贷款是交到我公司后代还,四台车交上来后已挂账其他应付款,月末交贷款的时候正常做财务费用和其他应付款,但是卖出四台车的挂账没法冲减,请问老师怎么做账务处理,谢谢!
老师,我们公司准备注销,未分配利润500万,注册资100万,老板不想拿太多个税,就迟迟没有注销,也不再经营了,没有收入,每个月进一些管理费,吃一些利润,这样未分配利润就逐年减少,过几年未分配利润少一些了再注销,现在他想减资,这么做会对股牙分红个税有什么影响吗?
建立了新的账套,1—3月的已经过去,现在想从4月开始录,那科目期初录哪个数据?
@朴老师,老师还有一个问题是我们购进的生产材料和低值易耗品,工具类的录入科目可以都计入在原材料里面么?然后领用的时候区分开进成产成本还是制造费用可以?还是说必须在购进的时候就得区分开进入原材料和周转材料,因为我们没有区分仓库,入库单也没有区分,只是出库单区分开了,,
公司用灵活用工平台代发兼职人员工资,平台说对抽拥手续费只能开服务费发票,代发工资额开不了发票,那工资这款可以税前扣除所得税吗?把代发流水留底资料
老师请问一下,我们有个企业实收资是本500万,已出资到位,但建厂投产后只花了300多万,现在账上也是盈利的,能不能减资到350万,多余的150万退还股东,这样会不会又要交个人所得税,有没有涉税风险
根据申报表,帮我写下专票分录,结转增值税
老师好,我们单位是做空调维修的,没有成本票,之前做账都是暂估的成本,从去年开始不做业务了,都是零申报,现在想把公司注销,可以不补成本票,直接注销吗?风险大不大,我们是小规模,现在一般都是走的即办注销
老师 公司申报高企要调账, 减少一部分研发费用,直接在原来分录上调整可以吗,或者直接写正确的分录,怎样做好一点,再打印出来加到纸质凭证里,
公司持有的股权现在处置了,但是以前期间收到分红款并未做投资收益而是挂往来了 这种现在应该怎么处理
收到退股款,长投变成负数,汇算填在持有收益还是处置收益
四年的车贷金额已经挂账,每月还贷的时候直接冲减其他应付款就可以了,但是现在卖的四台车每个月的车贷交到公司,公司替他代还车贷,交钱挂账其他应付款,我就想问,交的钱怎么销账
四年的车贷金额已经挂账,每月还贷的时候直接冲减其他应付款就可以了,但是现在卖的四台车每个月的车贷交到公司,公司替他代还车贷,交钱挂账其他应付款,我就想问,交的钱怎么销账 出售的时候消掉的 借其他应付款 银行存款 贷固定资产或者主营业务收入
明白了!谢谢老师!
不客气,学员,祝你工作顺利