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您好老师!我公司贷款购车,其他应付款已挂账,每月还贷款的时候直接冲账,现在我公司卖出去四台车,卖出四台车的贷款是交到我公司后代还,四台车交上来后已挂账其他应付款,月末交贷款的时候正常做财务费用和其他应付款,但是卖出四台车的挂账没法冲减,请问老师怎么做账务处理,谢谢!

2023-07-08 13:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-08 13:43

你好,学员,卖出去的车,后期其他应付款不付款了吗

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快账用户7491 追问 2023-07-08 13:51

四年的车贷金额已经挂账,每月还贷的时候直接冲减其他应付款就可以了,但是现在卖的四台车每个月的车贷交到公司,公司替他代还车贷,交钱挂账其他应付款,我就想问,交的钱怎么销账

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齐红老师 解答 2023-07-08 13:52

四年的车贷金额已经挂账,每月还贷的时候直接冲减其他应付款就可以了,但是现在卖的四台车每个月的车贷交到公司,公司替他代还车贷,交钱挂账其他应付款,我就想问,交的钱怎么销账 出售的时候消掉的 借其他应付款 银行存款 贷固定资产或者主营业务收入

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快账用户7491 追问 2023-07-08 13:56

明白了!谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-07-08 13:57

不客气,学员,祝你工作顺利

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你好,学员,卖出去的车,后期其他应付款不付款了吗
2023-07-08
您好,看贷款主体是谁
2022-04-25
你好,多出来的部分应调整之前的记录,正确的做法是将超额支付的部分冲减原来的会计科目。可以做如下分录:借:其他应付款-银行户12582.12贷:长期应付款12582.12。这样处理可以反映实际的财务状况。
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借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万  第一笔用的应付账款还是预付账款?固定资产总金额是多少?
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