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目前采购的原材料都是赊账,因为不确定最后会用多少,都是在入库当月做的应收账款没有开发票,可以在年底或11月底付款时把所有赊账的发票开出来吗?

2025-11-06 14:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-06 14:12

可以在年底或 11 月底付款时统一开票,需保证业务真实、开票内容与实际一致。会计上入库记 “原材料 %2B 应付账款”,取得发票后补记进项税额;税务上专票可正常抵扣,汇算清缴前取得发票可税前扣除。

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快账用户7059 追问 2025-11-06 14:17

老师我们是小规模,没有进项税额,是按对方给的发货单金额入账

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齐红老师 解答 2025-11-06 14:18

同学你好 有发票可以税前扣除

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快账用户7059 追问 2025-11-06 16:05

收到股东实物注资后有规定期限需要做工商公示吗?我们后补的手续,按1月做的注资

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齐红老师 解答 2025-11-06 16:11

同学你好 这个不需要

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快账用户7059 追问 2025-11-06 16:27

不需要公示是吧

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齐红老师 解答 2025-11-06 16:29

这个公示是每年6月底之前做去年的

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可以在年底或 11 月底付款时统一开票,需保证业务真实、开票内容与实际一致。会计上入库记 “原材料 %2B 应付账款”,取得发票后补记进项税额;税务上专票可正常抵扣,汇算清缴前取得发票可税前扣除。
2025-11-06
您好,代账做的销售成本不对,购入但没来发票的要先暂估入库的,这样本月销售后才有成本可以结转,您是对的,我们结转成本是以本月实际销售的实际成本结转的
2024-12-31
你好;  你这个办公桌 是 那个月收到的;   看这个时间来判断好久折旧  
2023-02-03
您好,这个的话,可以是借 应付账款  贷 应交税费 原材料,这样红冲
2025-09-27
你好;    可以的; 可以这样来处理; 但是你要区分下   
2023-02-20
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