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老师,请帮我分析这个思路对不对:因为之前做账一直不对,没有做到账务与库存一致。我现在想要调整过来,也就是说我现在强制把10月份账务的原材料的库存跟仓库的实际库存保持一致,用倒推的方式计算领用数据。反正就是保证了10月份账务的原材料结存数据跟仓库实际结存数据一致。做到了这一步,我想知道下一步我应该怎么做,因为我企业都是当月货款下月开票的,所以11月份的时候我会收到所属期10月份的发票

2022-11-22 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-22 16:12

你是当月采购的货物,下个月才会收到发票吗,你收到货物,就要暂估入账的

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快账用户7589 追问 2022-11-22 16:16

是的,是这样的。但是我们没有按照要求暂估,所以一直都不对,现在想改,你告诉我怎么改。

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齐红老师 解答 2022-11-22 16:22

那你就按账面与实际的差额进行暂估就可以的

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快账用户7589 追问 2022-11-22 16:29

不明白的

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齐红老师 解答 2022-11-22 16:40

你看你实际库存是多少,看现在账面库存是多少,差额进行调整就可以了

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你是当月采购的货物,下个月才会收到发票吗,你收到货物,就要暂估入账的
2022-11-22
你好,同学,你的意思是要调整期末实际库存和账面上发票上库存保持一致吗
2022-11-22
你好同学,对的,你这个意思就相当于先暂估入库,后期来了发票以后再冲,就可以的,没问题这样操作。
2022-11-22
你好,这个是行业特殊性,你可以合理跟税务局解释的呢,因为是按工期来,不是按生产销售
2022-04-09
你好,有上个月的盘存数据吗?
2023-03-16
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