汇算清缴后取得暂估发票,金额差异不调整以前年度,直接在取得发票当期处理: 发票金额 > 暂估金额 已结转成本:差额计入当期主营业务成本 未结转成本:差额计入存货成本 发票金额 < 暂估金额 已结转成本:差额冲减当期主营业务成本 未结转成本:差额冲减存货成本 税务处理:差异计入当期应纳税所得额,发票需在5 年内取得,否则成本不得税前扣除。

老师,我们暂估了材料,后面也结转了成本,但是发票回来的金额多了 我们怎么处理啊?
老师请问 去年暂估的全额冲 然后开回来多少发票又做多少成本 剩下的汇算清缴调增 是不是这样
老师,我想问一下去年12月份暂估了成本,今年发票回来了怎么做账啊?而且发票回来的金额少于预估的金额。
老师,暂估物料暂估金额比实际发票开来的多,但成本已经按暂估金额结转了,来票后怎么记,把多暂估的金额冲减主营业务成本吗
老师,我24年有暂估 比如暂估金额是1000 也结转暂估成本了 ,现在发票拿回来了 我发现金额开票金额是1500 请问我改如何处理
老师,请问一下暂估入库的发票金额,结转成本做了回汇算清缴后,要是回来的发票金额多了,或者金额少了怎么处理?
老师,计提印花税的附件是什么?
@董孝彬老师,别的老师别回答
老师,电脑上的横线怎么打呢,一个小横线就是WiFi密码里用的
请问按新规1000以内的零星支出没有发票,还需要收收据吗?
请问一般纳税人外经证 预缴是怎么做的?
老师,小规模纳税人2026年房屋租赁不动产的业务是从5个点的税率改成3个点了吗?
你好,我想咨询一件事儿,比如咱们这个单位,这个不是有一个员工离职了吗?他是2月份儿2月底离职的。咱们做那个减员社保减员。但是3月份儿减的,3月份减的,我也不知道咋弄。那个日期估计是没选对,但是是日期是选的2月份吗?2月份儿减的员,但是一点儿后来社保局估计给反馈回来了,也不知道咋弄,意思是。
工商年报的企业主营业务活动怎么填写
老师,您好,我们是一般纳税人建筑工程公司,一月份接到一个工程大概50万幼儿园维修工程,甲方是住建局,但是要我们公司垫支做先,现在已经做了大部分,合同没有签,要到7月才签,请问,我们公司现在需要开发票出来吗?还是到签合同再开票