关键是收到货没呢?

从增值税勾选平台上看到有很多17年18年开具的进项发票,我们这边没有入账。账上一直挂着预付账款。因时间太久了,这些发票原件都没办法拿 回来了。请问这种情况应该办?勾选平台上一直挂着未抵扣,我们账上也一直挂着预付账款。
您好老师,收到房租发票已按票面金额入账,贷方挂了应付账款,付款时候又做账一笔管理费用 贷方银行,等于管理费用多计提了(这是22年12月份的事)汇算清缴已过,今年11月份怎么入账调整?
老师好,去年计提的成本钱没付出去,汇算清缴也纳税调增了,可是账面上的应付账款怎么处理?汇算清缴已经交过税了
老师好,去年计提的成本钱没付出去,汇算清缴也纳税调增了,可是账面上的应付账款怎么处理?汇算清缴已经交过税了
老师我2023年有一笔暂估成本1000块,会计分录 :借:成本 -1000,贷:其他应付款,在汇算时已调增缴税,现在我账上,其他应付款还挂1000元,这个怎么处理呢
请问,支付新年红包,领导派发,具体入什么明细会计科目?
你好,我们公司是汽车服务公司,给客户开的服务费,我们也是收的平台服务结算费,我们给司机结算的款可以向司机要发票,他们能开票吗?不是公司员工,需要怎么操作合规呢
老师,车辆违章费计入什么科目,允许税前扣除吗?
电脑打印 可以不算残值吗 直接报废
@郭老师@郭老师@郭老师
老师张三应付工资5000,满勤当月,实发也是5000,没有社保扣除。个税申报5000元整,正好5000请问涉及个税吗?
老师好,由于公司规定及对账流程问题!每个月需要先开票暂估收入!等到双方对数确认了以后,再红冲以前的暂估,重新根据实际数开票入账! 那么:去年9月至12月的数每月都做了暂估收入,现在逐渐确认实际数了,但是跨年度了!我这边发票需要红冲,重开!那么账上也是冲销上年的凭证,重新按照实际数在本年做收入吗?又或者是做到以前年度损益调整?
原账单2万,货代多开了3000,增值税发票23000,我们这边按照20000记账没问题吧?
老师,有没有适合于香港那边的财报模板
老师,预算执行单位,给实习生发劳务费,需要什么附件?
是服务费,已经干完活了
已经支付的服务费,直接冲平就行