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老师我2023年有一笔暂估成本1000块,会计分录 :借:成本 -1000,贷:其他应付款,在汇算时已调增缴税,现在我账上,其他应付款还挂1000元,这个怎么处理呢

2024-07-10 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-10 09:41

借其他应付款贷利润分配,未分配利润1000。

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快账用户6728 追问 2024-07-10 09:49

老师但这不是实际的利润啊,这样做的话利润就增加了

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齐红老师 解答 2024-07-10 09:51

你好,你熄灯了,现在需要红冲。红冲了之后,你的利润增加呀。

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齐红老师 解答 2024-07-10 09:51

当时做这个主营业务成本的时候,成本减少了,现在成本增加,这不是正确的吗?之前减少的是错误的,现在调整后是正确。

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