您好,应付账款,这个还有金额吗?你们没有转出吗

老师好,小企业会计准则,去年汇算清缴做了笔预估成本,借主营业务成本,贷其他应付款,汇算清缴结束后税务要求我们调增去年的应纳税取得额,那我账面不需要调整吗?
老师,我去年有暂估成本,挂在应付账款——暂估科目,汇算清缴纳税调增了也补交税了,账上冲这个暂估的分录怎么做啊
老师,你好!之前又计提成本,款项也没支付的,现在发票来不了,所得税汇算清缴纳税调增了,补交了所得税,我账务处理是不是也要把那笔计提的成本冲掉?(未支付出去,也不会在支付的)
老师好,去年计提的成本钱没付出去,汇算清缴也纳税调增了,可是账面上的应付账款怎么处理?汇算清缴已经交过税了
老师好,去年计提的成本钱没付出去,汇算清缴也纳税调增了,可是账面上的应付账款怎么处理?汇算清缴已经交过税了
老师好:年终奖单独计税吗?
收到业务招待费的专票,无法抵扣可以直接进费用吗,申报报表的时候进项税额转出
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?退休后可以再就职吗
个人铺租开具租赁发票25万给客户公司要交多少个人所得税?
请问老师,公司实缴注册资本3000万,现在想减资至500万可以吗?具体怎么做?
老师您好,我们公司是小规模纳税人,公司销售模式:采购广东包包成品,按国外客户要求,将货送至深圳仓储,由仓储一件代发往美国,国外客户销售后回款至海口公司。我们按照国外的客户要求把货物送到国外的客户自己找的在深圳代理一件代发的运输公司,而代理运输公司是B2C模式买单出去的,不是以我们公司的名字出口的,公司没有开发票,只开了商业发票给国外客户,我们报增值税是免税还是视同内销?
老师您好,抵扣的那张票就不能再做成本是不?
进项税额多记了,调整分录,借:管理费用,贷应交税费(进项)吗
您好老师我们是物业公司 请问 收的取暖费怎么做账啊?以后应该需要分摊的
老师,请问如果是社保,有个尾数差,应该是524.96,企业算出来是525,这样导致个税有一分钱的差,你看要不要跟企业说,还是下次说?这次就按企业的数据524.96?
没转出去
开始是要买个设备,先计提成本,后来没谈好,老板说以后再买,就没转出去,到了汇算清缴前才说不买了,汇算就把成本调增了,忘记账目的事了
现在税也交了,账上还挂着应付账款,不会处理了
那你这样的话,只能转营业外的这个的
现在转营业外收入不是还要交税吗?
嗯对,是有所得税的这个的
应该是去年就直接转营业外收入交税,不用汇算清缴调增处理了吧?
去年的话,这个已经没法修改了这个的