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老师,您好! 装修公司,请问2022年12月确认的未开票收入420万,当时账也做了,成本也结转了,税局申报系统上相应的增值税、企业所得税都已经申报了(申报的是未开票收入)。现在对方又要开发票了,我该怎么做账,怎么报税处理?

2025-11-06 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-06 16:16

借,应收账款负数 贷以前年度损益调整负数 应交税费负数。 借,应收账款, 贷,以前年度损益调整 应交税费。 未开具发票填写负数,开具的发票里面填写正数。

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快账用户7580 追问 2025-11-06 16:31

不跨年可以调表不调帐吗?

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齐红老师 解答 2025-11-06 16:37

可以的,可以这么做的

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同学你好先红冲未开票收入然后再做开票收入
2022-12-19
别人欠了你的钱,当月没有开出发票来,不要做应收账款,因为你没有多收入,提现不了修改这里
2026-01-04
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2024-04-08
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