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老师,如果我去年打印机的专票忘记做账了, 如果涉及以前年度损益调整,那我要写的分录就是: 借:进项税,贷:管理费 再借:管理费,贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整,贷:利润分配-未分配利润是 是这样吗

2025-11-07 08:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-07 08:50

你好,不对,你当时贷方银行时银行存款或者应付账款啊

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快账用户6442 追问 2025-11-07 08:51

当时没做账,现在补做

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齐红老师 解答 2025-11-07 08:51

借以前年度损益调整 应交税费-进项税额 贷银行存款 然后结转以前年度损益调整就可以啦

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快账用户6442 追问 2025-11-07 09:01

此时应交税费是变成二级科目了吗?如果只是没做进项,做多了管理费用那就是我上面那样写么?

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齐红老师 解答 2025-11-07 09:02

应交税费时一级科目,做多了就是你的会计分录

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快账用户6442 追问 2025-11-07 09:24

老师,这个进项发票,我可以先抵扣,下个月再入账吗?

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齐红老师 解答 2025-11-07 09:25

可以的,先勾选可以

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你好,不对,你当时贷方银行时银行存款或者应付账款啊
2025-11-07
你好,你这笔分录不正确。 你是要在2021年冲2020年多做的那笔管理费用吗? 你那笔管理费用是用作什么用途?
2021-01-24
借:管理费费用对应的科目 贷:以前年度损益调整        应交税费-应交所得税 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2022-04-20
是的,你的理解与处理是对的。
2023-05-11
去年计提的分录怎么做的?
2021-05-20
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