你好,同学,借,以前年度损益调整 贷,累积折旧 借,利润分配,未分配利润 贷,以前年度损益调整
20年多做了一笔管理费用,如果要调整分录,请问这样做对吗? 借:以前年度损益调整 贷:管理费用 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2020年把管理费专利费记成无形资产并且没有摊销,那我今年怎么调整借以前年度损益调整贷无形资产借利润分配贷以前年度损益调整借管理费贷
老师你好,麻烦问下补计提上年度无形资产摊销,借利润分配-以前年度损益调整,贷累计摊销,借利润分配-未分配利润,贷利润分配-以前年度损益调整,分录对吗?
之前年度多记了管理费用,那么在今年的账务处理中 借,管理费用,贷,以前年度损益调整 借,以前年度损益调整,贷,应交所得税 借,以前年度损益调整,贷利润分配-未分配利润吗
老师,请问我在23年的时候把摊销的管理费用做成了无形资产,也就是 借 无形资产 10000 贷 累计摊销 10000 24年我这样做的 借 -无形资产 10000 贷 以前年度损益调整 10000 借 以前年度所以调整 10000 贷利润分配-未分配利润 10000 这种情况下我现在汇算清缴呀,我该填表,谢谢老师
老师,卖出去的货因质量问题打折,打折部分开具红字发票选择销售折让,为什么界面不显示需要打折金额,显示的是之前销售货物时开具发票的金额。
请问老师结转民间非营利组织只有收入的话,结转出来是没有东西的对吗?
每到月底都要结转制造费用到“生产成本-xx产品-制造费用”…… 每到月底,同时结转产品的生产成本到“库存商品-xx产品”…贷就是料工费…
建筑企业按开给甲方发票确认收入后,有的项目成本发票比收入多多,有的项目成本发票比收入少很多,怎么结转成本?成本发票很少的需要做暂估成本吗?
不缴纳个税的员工需要做个税汇算清缴吗
老师,我们收到1张普票,票是6月5号开的,但是系统上找不到。发票的编号开头是23。不是说今年开的发票开头都是25吗? 老师,这张票有问题吗?
玻璃门的税务编码怎么查?
甲挂靠乙,乙的名义施工收工程款打给甲,甲怎么开票给乙。
票据法规定专票是先付款还是先开票?普票是先付款还是先开票?
老师,电商平台客户退货款,内账怎么操作呀,比如货款退3000,我收入也要做相应的减少吗
为什么还有累计折旧。。。我没有摊销啊我是把管理费记成无形资产
累计摊销,发错了 无形资产折摊销计入累积摊销