你好,同学,借,以前年度损益调整 贷,累积折旧 借,利润分配,未分配利润 贷,以前年度损益调整
20年多做了一笔管理费用,如果要调整分录,请问这样做对吗? 借:以前年度损益调整 贷:管理费用 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2020年把管理费专利费记成无形资产并且没有摊销,那我今年怎么调整借以前年度损益调整贷无形资产借利润分配贷以前年度损益调整借管理费贷
老师你好,麻烦问下补计提上年度无形资产摊销,借利润分配-以前年度损益调整,贷累计摊销,借利润分配-未分配利润,贷利润分配-以前年度损益调整,分录对吗?
之前年度多记了管理费用,那么在今年的账务处理中 借,管理费用,贷,以前年度损益调整 借,以前年度损益调整,贷,应交所得税 借,以前年度损益调整,贷利润分配-未分配利润吗
老师,请问我在23年的时候把摊销的管理费用做成了无形资产,也就是 借 无形资产 10000 贷 累计摊销 10000 24年我这样做的 借 -无形资产 10000 贷 以前年度损益调整 10000 借 以前年度所以调整 10000 贷利润分配-未分配利润 10000 这种情况下我现在汇算清缴呀,我该填表,谢谢老师
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
为什么还有累计折旧。。。我没有摊销啊我是把管理费记成无形资产
累计摊销,发错了 无形资产折摊销计入累积摊销