是的,那个需要进项转出的

本期的增值税已申报缴税了,但是误勾选成不抵扣免税是没有抵当期进项。外贸企业现在要办理出口免退税无法匹配对应的进项发票,才发现发票勾选错误了。
老师,以前年度的进项发票已抵扣,但是税局说我们上游开的发票有问题,需要进项转出。这个需要怎么做账务处理
老师,想问一下,就是税务系统已经抵扣了以前的留底进项票,但最近才发现这些进项票的抵扣联和发票联都不见了,是不是要做进项税额转出吖?之后补缴增值税和滞纳金吖
老师您好!税局查出来的以前年度不能抵扣的酒类专票已做抵扣,现在进项税额转出,能不能用现在的进项发票抵扣?
老师好!出口退税的进项发票已经认证了,发现有错误,开红字发票的时候勾选已抵扣还是未抵扣
朴老师,24年8月成立,我公司是集团的电商公司,24年12月我公司委托其他单位代加工,集团的工厂把货发过去了,电商公司是单独核算,我司付加工费,加工完后的成品是入在云仓里,云仓不是电商公司的仓库,入在云仓的货物电商并没有做入库处理,这样的话这代加工的账我该怎么做?
老师 个体户未开通税务 现在想注销 详细流程是什么,谢谢
朴老师,委托代工收回转为库存商品时,这笔分录后面要附什么原始凭证?
老师你好!我们2021年在异地拍买了一处资产(加油站),租期到2025年9月到期,因这期间存在资产一直未确定主体,而未做资产确定,一直挂在往来,同时这期间加油站一直是租出去的每年50万租金也一直未做确认收入2025年12月做了评估入了资产,同时补记2021年一20 24年的折旧和摊销,开据200万租金发票,做了异地备案,预缴了房产税7290.41,城镇土地使用税37260元,请问账务怎么处理
老师,这道题在做终止确认租赁负债时为什么不是初始计量1000000的一半,而是250000呢?使用权资产却是计量时的一半
老师,公司用的办公场所是老板个人的商铺,这个商铺有房贷,可不可以公司和老板签一个协议,使用期间的房贷由公司承担。
老师,您好,买来的固定资产,进项票税收大类是"医疗仪器器械",那处理时能改成"分析仪器"这个大类开票吗
老师,小规模租房卖房卖地,只能是3%的税率吗,5%已经取消了,不能用1%吗
公司股东现在是工资加年终奖一年200万,可以从今年开始工资加年终奖一年提高到300万吗
朴老师,支付委托代工的定金怎么做分录?是借:预付账款,贷:银行存款?
进项转出是要在当时认证的那个月呢,还是就在现在进行转出就可以了
一般是当月就得进项转出的
比如说我在2023年6月抵扣的,现在更改2023年6月的表么,在2023年6月做进项税额转出是么
是的,除非是因为抵扣条件发生改变,比如当时可以抵扣,后期不能抵扣的,可以在不能抵扣的当月进项转出
那就是这笔进项转出的在当时是要补交税款了
是的,就是那个意思的
比如是建筑服务发票:当时没有备注工程地址,现在被要求进行税额转出,那这个成本也要转出么,要调整入账那年的所得税汇算清缴么
你换开了发票就可以正常税前扣除了,所得税不管
只是把那时候的税要进项转出交掉,那时候计入成本的费用还是在那时候正常用是吧
是的,重新取得发票就可以扣除了,不管
转的是进项税额,成本不动,重新取得发票也是进项税额重新入账,是这个意思么
是的,就是那个意思的
老师,转出的分录跟重新收到发票的分录怎么做呢
已经勾选抵扣后的专票红冲后原金额重开 借:应交税费-增值税-进项 新开发票认证 贷:应交税费-增值税-进项转出 红字发票转出