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老师,想问一下,就是税务系统已经抵扣了以前的留底进项票,但最近才发现这些进项票的抵扣联和发票联都不见了,是不是要做进项税额转出吖?之后补缴增值税和滞纳金吖

2022-10-20 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-20 11:41

你好,不需要的,你去税务局报备发票丢失,然后问销售方要第一联复印件做账抵扣。

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快账用户8534 追问 2022-10-20 11:45

但这是好久之前的留底了几年前的了是17,18,19,20,21的了

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齐红老师 解答 2022-10-20 11:49

你好,也可以的啊,只要你能联系到销售方就可以。

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相关问题讨论
你好,不需要的,你去税务局报备发票丢失,然后问销售方要第一联复印件做账抵扣。
2022-10-20
你好,申报在进项含税额转出,其他行列
2024-03-06
你好 最好是修改之前的申报表 按照所属期补 你下个月处理严格来说就是多抵扣了 修改之后的每个月增值税申报表 其他的不不修改
2025-08-24
你好,你可以这个月勾选,然后在下一个月抵扣统计报税之前都可以,开票日期必须是10月31号之前的。
2023-10-31
你好; 你一次性勾选才行的; 勾选后抵扣销项税 ;到时剩下的 部分留底 ; 留底的话税务局让你退税的话; 就得退税; 或者是有的部分税务局会考虑先让你做部分无票收入 来抵扣 留底进项税; 之后 发生业务 在按实际开票 ;红冲无票收入来处理 ; 意思就是 不要存在留底进项税; 避免退税的 情况  
2022-07-05
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