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老师是这样的,期末留底退税是4月,退了5万,6月更正了增值税申报表,税务局让补了2021年12月和本年1月的未开票收入,销项有5万,现在要把这五万缴回,请问:留抵退税部分和补未开票收入部分怎么做账务处理?

2022-07-08 15:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-08 15:58

借银行 贷进项转出 2.借应收 贷主营业务收入 贷销项

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你好,借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出5万。
2022-07-08
借银行 贷进项转出 2.借应收 贷主营业务收入 贷销项
2022-07-08
多未开票收入之前在12月和一月份的时候已经做了收入,那你后面再开票的时候就不用做账了。
2022-07-20
你好,确认一下12和1月之前都没做收入凭证,6月更正申报表还开票后没有做收入是吗?
2022-07-15
 你好 ; 借银行存款贷  利润分配-未分配利润 ;  应交税费-应交增值税 -销项税;           
2022-07-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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