那个不一定一致的哈,勾选抵扣的客运服务增值税自动是在第10栏

老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
老师,我们这个月有 高铁票和滴滴电子普票,我将计算好的进项税额 和 扣税凭证 份数 填在 附表二,10栏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 一栏,但是第12栏-当期申报抵扣进项税合计栏 没有自动计算 旅客运输凭证份数和税金。是不是也要填在第8b栏-其他 这里?
老师我们公司老板出差的高铁票是自己计算税抵扣吗是这样计算吗?票面金额/(1+9%)X9%。是填写这张表的序号2吗
老师,请教增值税申报表附表三服务、不动产、无形资产扣除项目,我问的别人说有一些差额扣税的项目,比如建筑服务分包抵扣进项,然后支付的分包款这个就是可以扣除的,劳务可以扣除工资等。 1、我现在想问的是这个扣除额跟开的发票中差额扣除金额是必须一样的吗? 2、差额征税的发票必须是专票吗?
老师增值税附表二的8b栏里我填写的计算抵扣的进项税,金额,份数,可是旁边总有感叹号,我这点击看写的是增值税附列资料二8b行其他栏中发票份数,税额需要据实填写,请检查是什么意思呢
您好老师,我们给保险公司的支公司签订的合同,要开发票,让开给他们上一级分公司,是不是支公司没有独立的税号?
老师,更改股东出资方式和出资比例,章程有模板吗
我公司申请了信用证,放款到供应商公司,我公司应该如何做账?
接收了代账公司交回来的账.感觉就是一塌糊涂,现在公司要进行股权变更,账上其他应收和其他应付挂了1千多万,大部分应收都是个人,然后系统申报的财务报表和她发回来的也对不上,现在变更股权税局要求提供近3年明细账和财务报表。这种情况我是从新建账梳理还是根据他的科目余额表上期初然后在慢慢梳理调账这些往来。
钱已经付了,但对方不开票怎么做分录,可以做费用吗?
公司正在装修收到装修费发票可以分摊吗?
老师,一个广告公司,自己研发产品,是个类似自热锅的,这个可以享受研发费用加计扣除吗
24年发票在25年作废重新开具,属于专票,请问通过以前年度损益调整怎么做账
老师,法人可以没有工资吗
老师,个人股权转让,可以自己在个税系统申报吗?还是要由公司在客户端申报?
那我第十行就不管了,就按照他系统提取的我勾选的发票金额走就行,我只填8b就可以是吗,老师。计算抵扣的
计算抵扣的就8B和第10栏是一致的
不一致啊老师,我自动提取的是800多我计算抵扣的是600多
他第10行是有勾选抵扣的,你把计算抵扣的加上就行
这2栏金额必须一致是吗,还是可以不一致,那我就10行的数字不要动,8b计算抵扣的,金额加到10行是吗,那不是还是不一样
是的。就10行的数字不要动,8b计算抵扣的,金额加到10行
那2个数字还是不一样呀老师
就那样填报就行了哈,都是计算抵扣的才能一致
8b和10不一样数字,还是8b加到10,8b和10的填一样
都是计算抵扣的才能一致,有勾选抵扣的,就不一致了