是的,是这么做的,对的。

公司员工出差,火车票作为计算抵扣进项税额的发票,填写增值税申报表表2时,是不是要填写如下3个栏次,第8栏填写后,第4栏会根据8栏自动带出,然后第10栏手动填写,最终4,8,10,这3个栏次填写的张数,金额,税额都一样?
老师,我们公司,老板用他自己的车出差,加油费可以用来抵扣增值税吗?如果可以,是填写成品油这个表吗?按发票抵13%吗?
老师,这月员工报销差旅费,有4张火车票,合计金额779元,我计算[779÷(1+9%)x9%]应抵扣进项税64.32元。老师这样计算是正确的吗?
老师,农产品计算抵扣申报表是在农产品销售发票栏填写,税额按票面乘9%填写,深加工如果还没领用加计扣除就不填,领用了按什么基数计算加计的1%?这样填报理解对吗
老师我们公司老板出差的高铁票是自己计算税抵扣吗是这样计算吗?票面金额/(1+9%)X9%。是填写这张表的序号2吗
公司聘请的女员工,年龄已超五十周岁,但她没有领退休工资的,这种算不算是聘请退休人员
计提安全生产费,可不可以每个月按不同的方式和不同的比例计提?比如这个月按成本比例,下个月按收入比例?
老师,增值税专用发票注明的价款是含税还是不含税的?
老师,公司销售货物时给对方的现金折扣2万元,对方开来增值税发票,怎么做账?
老师我这道题做的对吗
老师,一般纳税人每年汇算清缴的时候退税,退的是企业所得税吗
老师好,有一批商品过期了,应该计入管理费用还是营业外支出?
老师,员工基本工资5000元,个人社保300元,应发4700元,代扣社保10元,请问申报个税的时候申报5000元,是吧?
老师,这个销项和进项这里差额记应交税费应交增值税转出未交增值税,这里分录能给我写一下吗?我看看跟我想的是不是一样,进项要贷方冲,销项借方,那差额不是转出未交增值税不是应该要在贷方吗?后面转未交增值税时才借方冲平啊,为什么这里没有提现贷方时候的记录,就只写一次借方,我有点不太明白
老师,今天早上弄了一般纳税人的税务登记,现查了一下开票额度只有1万,签的合同33万,怎样调整额度?一般申请了多久批得下来啊
票面金额是2432.金额填写是不是不含税金额2432/1+9%=2231.19.有效税额是2231.19X9%=200.81是这样填写吗
如果是打车发票那种手撕的也可以抵扣对吧 滴滴那种的电子普票是不能抵扣的对吧。另外如果是打车票和过路费发票应该填写在序号1吧
是的 可以抵扣 过路纸质的抵扣不了
每次我高速过路费那个给的纸质发票抵扣不了是吗?滴滴电子发票也不能抵扣是吧
滴滴的可以抵扣过路过桥的不可以的,过路过桥的不是一个性质,不是差旅旅客服务啦。
啊,好的。我出去办事打得滴滴申请的电子普票都没有抵扣过,以后再发生是不是就可以抵扣了计算
是的,可以抵扣的,可以的。
好的谢谢郭老师
不用客气,工作愉快。