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公司往来乱的很,可能都是以前代付款导致的,现在问业务员也问不出什么来,那这些账怎么处理的好?

2025-11-07 20:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-07 20:22

您好,这种你再和老板对下,如果有问题的就调下账

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齐红老师 解答 2025-11-07 20:22

比如如果老板私收了,就计到其他应收款里面

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快账用户4992 追问 2025-11-07 20:52

没有私收,就是之前代账那么根据付款情挂到,但是没有分公司去核对,是不是代付,所以现在业务员说这些账都是平的,财务软件里还是挂很多

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齐红老师 解答 2025-11-07 20:53

这种你通过营业外收支来调平吧,代理记账公司,是这样的

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快账用户4992 追问 2025-11-07 21:20

几十个往来呢,都是走营业外收支磨平吗?

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齐红老师 解答 2025-11-07 21:21

如果是调账的话,是这样的

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快账用户4992 追问 2025-11-07 22:13

走老版的往来调也可以吧

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齐红老师 解答 2025-11-08 10:23

后面你正规点,前面的没法查,就只能调账

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快账用户4992 追问 2025-11-08 13:41

是的就是想后面正规,前面的想给处理掉,然后,这个的话如果调账了,对个人有什么潜在风险吗?

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齐红老师 解答 2025-11-08 13:44

不会,这个只是调账而已

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快账用户4992 追问 2025-11-08 13:56

有预收预付应收应付这么多正正负负的余额,我要调整的话,需要怎么做个表给老板签字

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齐红老师 解答 2025-11-08 13:57

这个你自已调账就可以了

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相关问题讨论
您好,这种你再和老板对下,如果有问题的就调下账
2025-11-07
你好;     你考虑先把之前的  建账了。 根据外账的来建账;然后去 核实往来和其他科目是否是与你实际一致; 考虑写情况说明调整 账务处理   
2022-11-14
对已完成交易且实际平账的: 预收转收入:借 “预收账款”,贷 “主营业务 / 其他业务收入”。 预付转费用 / 资产:借 “费用 / 资产科目”,贷 “预付账款”。 无法核实的: 金额小的,预收转营业外收入、预付转营业外支出。 金额大的暂时保留挂账,继续核实。
2025-01-15
你好,这些里面有你老板的吗?
2022-08-23
你好; 你是外账的话; 你要整理单据才行的; 先弄银行和现金日记账; 然后结合报税的数据 ;去调整 
2023-06-20
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