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公司往来乱的很,可能都是以前代付款导致的,现在问业务员也问不出什么来,那这些账怎么处理的好?

2025-11-07 20:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-07 20:22

您好,这种你再和老板对下,如果有问题的就调下账

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齐红老师 解答 2025-11-07 20:22

比如如果老板私收了,就计到其他应收款里面

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快账用户4992 追问 2025-11-07 20:52

没有私收,就是之前代账那么根据付款情挂到,但是没有分公司去核对,是不是代付,所以现在业务员说这些账都是平的,财务软件里还是挂很多

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齐红老师 解答 2025-11-07 20:53

这种你通过营业外收支来调平吧,代理记账公司,是这样的

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快账用户4992 追问 2025-11-07 21:20

几十个往来呢,都是走营业外收支磨平吗?

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齐红老师 解答 2025-11-07 21:21

如果是调账的话,是这样的

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快账用户4992 追问 2025-11-07 22:13

走老版的往来调也可以吧

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您好,这种你再和老板对下,如果有问题的就调下账
2025-11-07
您可以核实,对账等获取对方的收付款记录和相关证据,补充相关账务处理,直至账实相符
2021-10-10
你好, 同学。 你先按他现有的数据建账,然后财产清晰,如果有错误,你调整处理。
2021-01-20
你好;     你考虑先把之前的  建账了。 根据外账的来建账;然后去 核实往来和其他科目是否是与你实际一致; 考虑写情况说明调整 账务处理   
2022-11-14
对已完成交易且实际平账的: 预收转收入:借 “预收账款”,贷 “主营业务 / 其他业务收入”。 预付转费用 / 资产:借 “费用 / 资产科目”,贷 “预付账款”。 无法核实的: 金额小的,预收转营业外收入、预付转营业外支出。 金额大的暂时保留挂账,继续核实。
2025-01-15
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