你好; 你考虑先把之前的 建账了。 根据外账的来建账;然后去 核实往来和其他科目是否是与你实际一致; 考虑写情况说明调整 账务处理

你好,快20年的陈年老账,以前交给代理记账公司做的,现在应收应付账面错乱杂章挂了很多往来,实际上只有几笔,之前他们的会计没有对应发票和收付款冲账,导致应收应付数据越来越多,现在想冲平,有什么好的办法没?
你好,我公司之前记账公司做账,开票,现在把想收回来了,账上挂的应收账款和实际应收账款大很多,但是银行余额都能对上,就是有的项目提前开票,但是账款没有收到,可能挂应收账款了,我现在没办法找出来对应挂账的原因,想一次性给冲了,能这样操作吗?
从代账手里接帐,存在以下问题,怎么调账,思路是什么? 1. 银行余额不对,从2014年-2023年,中间还有几年银行没做 之前没做银行流水,缴税什么的都挂的其他应付款-法人 2. 实际缴纳有社保公积金,工资也没申报 3. 公司还有承兑汇票付款,早几年前是纸质的,也没入账,老板也没弄复印件,导致供应商往来款有余额,实际款已结清 4. 有公账付款的挂其他应收款了, 法人垫付的挂了个往来应收应付 5. 代账在2020年换了财务软件,建账就直接预收账款-建账前数据科目 一笔把预收账款总金额写上去了,没有预收账款的客户明细 总之乱得很
(房产中介行业) 20年-21年个人费用公账支付(16个人):往来款、服务费、活动费等(90%无发票,只有银行支付凭证 借:其他应收款--个人 贷:银行存款 24年1月调账: 借:管理费用 贷:其他应收款--个人 老师,请问: 1、这家房产中介,之前会计挂其他应收-个人,导致账上有71万多(到现在3年多了),现在想调平(都用银行存款付了),可以如上面分录调到管理费用里去吗? 2、有一笔21年2月借的短期借款(向其他公司借的),调账可以:借:短期借款 贷:其他应付款--法人吗?法人其他应付挂账103万。 3、因为公司实收资本1.1万,会计把公司的各种费用支出挂法人其他应付款(账上103万),现在企业无法归还给法人,因为自22年1月起没开发票,收入也没进公账,请问欠法人的款怎么平账?谢谢!
老师好!我们有1笔展会的钱2023年就付过了,但是代账那边还给我挂着应付账款,而且她银行存款余额和现在还能对上,这个应付账款应该怎么平?补的话现在银行存款减少1笔就和现在银行余额对不上了。还有我发现她2023年4月之前的银流水都没做账,4.30日的时候把银行余额一次性做法人转入银行,贷其他应付款,期间有付展会的费用1万多,是股东转进的,还收到一笔货款,也没记账,她这样一笔带过没问题吗?
小规模普票现在都是1个点开,如果客户要求开了点普票我们还能享受减免的2个点吗
老师好,刚刚问题结束了,我还想知道的是我们公司也不想开票,就想用您公司这种模式去做,收款与付款,不开发票,这种分录该怎么做呢?
老师,购买财务软件可以递减税费,为什么在做账系统里需要管理费用是借方负数表示,可以再贷方直接转出吗! 借:应交税费-增值税进项税-税款减免400元 借:管理费用-办公费-(负)400元
老师好,企业支付车贷逾期罚息,入什么科目
老师您好,请问老板朋友公司一笔贷款要到期了,想让我们去公司帮忙过账,就是以支付我们货款为由受托支付,实际没有此笔业务,这种情况怎么处理?老板让帮忙处理
朴老师,我公司是小规模纳税人,是小型微利企业,印花税做了税种认定,是按季度缴纳,每个月做账计提印花税是按照收入和成本的金额*万分之三再乘50%来计提吗?计提的分录是借:营业税金及附加,贷:应交税费-应交印花税?我小规模纳税人是按季度申报,但是我计提印花税要按月计提吗?
老师,小规模企业的出口,整个流程,有没有详细的介绍视频课程?
老师好,有限公司雇佣了超过60岁的农民工,个人所得税怎么上呢?和正常工人一样吗?需要注意哪些问题?
第一次发销售奖金,可以通过哪几种方式发放,要算税嘛
老师,计提和缴纳企业所得税的分录怎么做?
就是实际不一致,他们换了很多会计,有时候应收挂到了应付,有些一个科目重复入账,还有些收了发票的又挂了预收本来是应该冲之前付款的,时间长了科目也杂乱了,可不可以直接各科目往来冲平了
你好;沿用对方期末数据建账;在去调整 ; 不能对冲哈
已经建账了,是根据他们的期末数据入账了的,现在问题是怎么去调整?又不能对冲
时间长了,找以前的单据有些找不到了,好像除了对冲找不到其它办法了,
你好 1; 不能对冲; 只能去查账 一个个科目怎么错误的; 写情况说明 去 调整
20年的账没有办法全部查明的
你好; 那你账务 报表 数据这些都没有做吗? 让对方给你 明细账和凭证
财务软件他们都换了好几个了,而且之前的账还是手工账,近几年才更新的财务软件 ,只有3年内的明细账这些
你好 1;那你们纸质的 资料应该有留存的; 你要记得你是外账; 你肯定要有依据去调整的
这些我都知道,纸质的10年前肯定也找不到了
你好; 找不到的; 写写情况说明 老板签字; 按老板意思去处理 ; 看怎么来处理 科目; 但是记住不能直接对冲
老板不懂这些的,我不如另一起新账套,烂账不体现在上面就行了,税局万一查说明情况就行了,余额全一起就行了。
你好; 你这样的话; 就会有风险的; 因为你 代账的数据 之前都在税务局 系统报送过; 差异过大可能查账的
只是明显账变动而已,总账数据没变,财务报表报表问也没变,变的二级科目的
你好1; 那你就 看你税务局 会稽查到你们不 ; 如果稽查到了不好说的
我只是把二级科目往来账冲平,并不会冲多冲少,不影响余额,不影响报表,这怎么会稽查到了,只是年头久了账给挂乱套了找不到凭证
你好; 你冲二级科目 ; 这个也会影响 实际业务 与你真实的问题; 并不是说 余额不动就不会有风险的
税务局上门查你明细账的时候发会知道你二级科目有所变动,平常报税的都是总账数据,系统能稽查到?再说确实久了没有凭证了,这个能谅解,你不可能一直让它挂在那。我应收应付总金额没变,只是二级科目纠正,我知道要依据,现在是找不到依据才问的,这个才是问题的关键。
你好 ; 人家会查看你的明细账 和总账以及凭证; 你如果动了数据 对方可能会让你解释的