如果你以前年度是亏损的,那你这个营业外收入调增了,他就可以弥补你的亏损。

老师好,小规模建筑企业股权转让,因为18-19年企业所得税是核定征收,年度报表是0报的,但实际有做账,累计现在盈利30多万,同事说股权转让要做成亏损,就不用交个税,客户也不会交,可是我如果今年把他补来的成本发票入账做成亏损,就和收入远远不匹配,还会造成汇算清缴时退税的情况,请问会有税务风险吗?
老师,小企业会计准则没有“以前年度损益调整”科目了吗?那以前年度有影响本年利润的情况怎么处理,有老师说不用做任何处理, 具体情况是: 19年计提了19000并缴纳了3000元企业所得税,计提时 借 企业所得税19000 贷 应交税费19000,缴纳时 借 应交税费19000 贷 营业外收入 15000 (小规模纳税人优惠部分) 贷 银行存款3000(实际缴纳的,今年汇算时19年整体来说是亏损,相当于我之前这3000就是多交了,5月汇算后我又做了一笔 借 应交税费 贷 本年利润,老师,你看我这情况是哪里没处理好呢,现在财务报表上资产负债表取数始终差3000
老师请教一个问题,企业年度汇算清缴时A10600企业所得税弥补亏损明细表,20年,亏损,21年盈利,但是因为是建筑企业,企业所得税预缴比较多。所以即使不用20年弥补21年也不用交税,我这个表中还需要把20年的数填进去弥补21年的亏损吗?我怕填进去弥补了,税务查账,很麻烦,主要现在疫情,出不去。这个企业是我亲戚家,离我单位特别远。如果不弥补放在前一年度中可以吗?
郭老师您好!我在做完12月份的账后,本年利润期末贷方余额是盈利的4000多,然后我就计提了企业所得税,现在进电子税务申报企业所得税时,按报表填了营业收入营业利润还有利润总额后,有弥补以前年度亏损,显示不用缴税了,那这样我的账还要回去删掉计提的那笔企业所得税吗
提问# 一、稽查补查税,其中补缴2018年度企业所得以及滞纳金 问题1:企业会计入账借:营业外支出~滞纳金 10万元,贷:银行存款 10万元。 同时,这个营业外支出~滞纳金科目这个可以直接通过以前年度损益调整,直接冲减利润分配~未分配利润吗?还是说挂在营业外支出科目,等年度汇算清缴时候,调增应纳税所得额? 问题2:往年的应收账款和其他应收账款,超过三年了,确定余额收不回来了,小企业会计准则,直接可以经过以前年度损益科目过度,冲减未分配利润吗?还是只能挂在营业外支出这个科目,等汇算清缴时候,调增应纳税所得额(只是挂太久未收回来,又没有充分证据资料)? 以上两种情况,老师帮给出一下正确会计分录和对企业年度汇算清缴是否要调增详细解答一下,谢谢。
老师公司把一批活包给人力资源公司,给开具人力资源服务*劳务费,税点1%,他的资质也是劳务派遣,这样超过公司员工的一定比例,属于违法派工吗
老师,您好,房地产开发企业,还未交房,有些客户为了报契税减免政策,就要先开票,这些已经提前预交了3%的增值税,那这个开发票我申报增值税虽然有进项抵扣了不需要缴税,但我是不是也要把之前预交的3%扣减掉
老师,你好,申请出口资质的流程有吗,怎么操作
一位员工同时在A、B2家公司任职,在A公司买了社保,在B公司没买社保,又发生差旅费,可以正常报销吗?然后B公司业务不稳定,经费有限,个税0申报的,是不是也必须要把法人和员工的工资按城市最低工资计提呢?不计提,直接0申报可行?
在店铺下单付款了怎么关联到公账
你好老师,我想问一下,我们是国企超市,给别人付款可以付款至对方私人帐户里面吗
境外收货人不是合同中的买方,提单跟报关单的收货人一致这样可以吗?
请问老师抚恤金需要申报个税吗?怎么做账?
老师,医院开的个人名字的发票能报销吗?
企业用什么软件需要在电子税务局备案吗
281万还没带25年的,我想看看25年的大概是多少,再来看弥补,对吗?
老师你看看,这是第三季度预缴
对的,现在就是到24年的
25年9月304万收入,我预估10月11月12月收入138万 。营业成本大约82万,营业外收入大约200万,费用10月20万,11月20万,12月19万,,怎么算今年亏还是赚钱?
营业成本到9月是201万
这个就是收入减去成本费用如果是正数就赚钱
我想问问,200万的营业外收入做在10月和11月,所以10和11是盈利, 12月做亏本,那到企业所得税时 怎么理解呢?
就看累计利润是正数还是负数
用哪个科目看
一到9是本年利润贷方余额,301175.39
营业外收入算到利润里面吗?
利润分配未分配利润
本年利润贷方余额是盈利了,结转到利润分配未分配利润
看未结转的,还是已经结转的
这是24年的,拿5928623.98-25年的数亏损数,看看是正数还是负数吗?
看未结转的是本期利润