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请问我上季度确认了一笔收入,已经开票,货款也收到了,但这个月,对方要求把那笔款退回,该如何做分录呢

2025-11-09 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-09 09:43

那么原分录红冲就是

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快账用户9666 追问 2025-11-09 09:44

关键是税也缴了,分录如何写

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齐红老师 解答 2025-11-09 09:45

交的税抵减本月应交的税

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快账用户9666 追问 2025-11-09 09:46

但是发票未红沖

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快账用户9666 追问 2025-11-09 09:47

麻烦老师教下分录如何写呢

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齐红老师 解答 2025-11-09 09:47

退款就要开负数发票的,不然没法冲

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快账用户9666 追问 2025-11-09 09:51

分录如何写呢

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齐红老师 解答 2025-11-09 09:52

就是原来销售收入的分录使用负数

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你好,需要先补做收款分录,然后根据开具的发票做收入分录。
2023-01-10
浴室在哪里下?借银行存款贷应收账款,你之前做了无票收入,已经交了增值税,不需要重复缴纳了,你之前是借应收账款贷主营业务收入应交税费吗?
2022-01-26
你好,你要做红字冲减之前的无票收入,然后按发票重新做
2025-09-10
同学你好 开了发票收到钱了可以做收入结转成本 你单独记一下这个没发货的数量就可以 等发货的时候直接出库就可以 2.要确认收入
2022-07-15
借:库存商品 贷:银行存款 下月收到发票附在12月就可以,不用另作分录。
2023-10-26
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