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请问我上季度确认了一笔收入,已经开票,货款也收到了,但这个月,对方要求把那笔款退回,该如何做分录呢

2025-11-09 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-09 09:43

那么原分录红冲就是

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快账用户9666 追问 2025-11-09 09:44

关键是税也缴了,分录如何写

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齐红老师 解答 2025-11-09 09:45

交的税抵减本月应交的税

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快账用户9666 追问 2025-11-09 09:46

但是发票未红沖

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快账用户9666 追问 2025-11-09 09:47

麻烦老师教下分录如何写呢

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齐红老师 解答 2025-11-09 09:47

退款就要开负数发票的,不然没法冲

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快账用户9666 追问 2025-11-09 09:51

分录如何写呢

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齐红老师 解答 2025-11-09 09:52

就是原来销售收入的分录使用负数

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您好,把之前无票收入做红字,再按照开的发票做账,等于收入没有变化
2021-12-27
你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 增值税 本月退回的时候 借:主营业务收入 增值税 贷:应付账款
2020-12-07
是的,本期应该确认收入结转成本
2021-12-31
你好,需要先补做收款分录,然后根据开具的发票做收入分录。
2023-01-10
同学您好,应该不能作废,是红冲了吧?让他把红字发票给您
2020-09-16
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