您好, 这个是计入到其他业务收入。不用减出来

老师,计算综合所得时的计税收入额,其中特许权使用费2000,不按照不超4000直接减800,而是扣除20%,对吗?预扣预缴的时候才考虑不超4000对吗
老师,发生销售折让,要冲减主营业务收入,不用转出成本吗?
请教老师,无形资产的出租科目是计入其他业务收入,其他业务收入是销售(营业)收入的一部分。那无形资产的出租我是可以理解为特许权使用费收入吗?
2、 下列关于涉及知识产权许可的销售业务处理的表述中,正确的是( )。(★★) A. 若约定按客户实际使用情况收取特许权使用费的,应在客户后续使用行为实际发生时确认收入 B. 若约定按客户实际销售情况收取特许权使用费的,应在客户后续销售行为实际发生时确认收入 C. 若约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的,应在企业履行相关履约义务时确认收入 D. 若企业将从事对知识产权的活动导致向客户转让某项商品,企业应当作为在某一时点履行的履约义务确认相关收入 老师,看不懂答案,AB是不是要合并起来啊
老师,算企业所得税时的广宣费和业务招待费的限额,这个收入包括销售商品服务和劳务,出租不动产的租金,包含特许权使用费收入吗?另外这个转让技术使用权2000算不算?这个是无形资产转让还是特许权?
税务务现在是不是最新规定,每个季度要报送收入和经营业信息?那公司是一般纳税的,只要按订单开好发票就可以吧,到时和美团上报税务的销售金额一致就可以?
老师您好!请问个问题,就是我们公司挂老板的往来账,其他应收款借方余额7万,其他应付款贷方余额15万,那请问怎么样冲一下这个账呢?
老师好,请问这样的国际航班的单子可以直接入账吗?
暖暖老师,辛苦继续解答下呗!那怎么处理呢?租赁的事儿
老师,税二中习题主营业务收入含的转让许可使用特许收入吗?不用减出来吗?
老师小规模纳税人劳务公司给建筑公司开了27万3个点的专票!!!那劳务公司后面增值税是按多少交给税务局?
普票超过10/30万的话,3%可以按1%交?然后专票的话,就按实际开的点交是吗?
老师好,请问餐饮企业购买的筷子,纸巾、餐盒,牙签计入什么会计科目?
老师,我们是一般纳税人,从小规模纳税人取得3%的水果专票,能按9%的进项计算抵扣吗
请董老师解答,请问老师,第一小问,答案的解析,800*系数,得到的应该是2017年12月31日的吧,应该整体在往前折一期啊
无论是转让所有权还是转让使用权,转让特许权使用费收入都是作为企业的销售收入处理的,记入企业的“其他业务收入”