借:主营业务成本 贷:应付账款

我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
老师我没有收到钱,自己垫付的钱,借其他应收款,贷银行存款,后面收到钱了借银行存款,贷其他应收款,后面还要结转成本吗
老师,我上月付了一笔材料款,当时没开票,我做的借:预付账款,贷:银行存款。然后暂估了成本,借:库存商品贷:应付账款。这个月发票开过来了,我要怎么冲一下
4月没有收到成本票 付款是做错分录 借主营业务成本贷银行存款,然后6月收到发票又做成了 借主营业务成本 贷预付账款,以为四月已经计提了预付其实没有,现在10.28发现,怎么才能冲掉多记的成本,把预付加进去,怎么做分录
我想问假如暂估成本40万,分录是借,成本贷应付账款-暂估。收到20万的发票,借,应付账款-暂估,贷应付账款a公司。等到有了银行,借应付账款,贷银行存款这样对吗
老师,个人代开发票,需要公司代扣代缴的,在个税系统哪里查询?
老师,有一个产品现在是负100,然后我们把它暂时调整到1元,这个时候怎么做分录呢
老师,香港的公司,要支付给国内的个人和国外的个人采购佣金,需要给他们扣什么税吗?
老师您好!预付货款1000元,收到发票1000.20元,后期无业务发生,差额记入营业外,还是管理费用,哪个更合适?分录怎么做
老师,请问在在中国石化买的酒的发票,进项可以抵扣吗?
老师,一般纳税人贸易小微企业本批次销售商品净利润200000元整,应交多少增值税、附加税、企业所得税?
老师,一般纳税人这个月需要申报什么税
公司食堂阿姨工资及买菜计入什么会计科目
公司法人实收资本10万元,法人转账备注投资款合计17万多,多的可以直接退回吗?
个体户有开票人,还想再添加一个需要怎么操作?
收到发票后,怎样结转呢