你好,第二个不对,借销售费用 贷库存商品 应交税费,应交增值税销项 视同销售

老师,公司是一般纳税人,请问外购商品无偿赠送给客户,分录怎么做?看了很多版本有点晕乎,假如商品价格100元,税额13元 第一版本:借:管理费用-招待费 113 贷:银行存款113 第二版本:1、购入时:借:库存商品 100 应交税费-应交增值税(进)13 贷:银行存款 2、赠送时:借:管理费用-招待费113 贷:主营业务收入 100 应交税费-应交增值税(销项)13 3、结转成本:借:主营业务成本 100 贷:库存商品100 以上哪个版本是正确的呢?如果公司是一般纳税人,取得普票又是怎么处理账务呢?
请问,小规模纳税人买了一个名牌包赠送给客户,两个分录,那个对?第一:借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款。第二:借:销售费用 贷库存商品 应税税费-应交增值税-销
公司(一般纳税人)外购礼品,在做活动的时候,赠送给客户,做了视同销售,当月购进当月送出,取的普票,分录为: 1、购买礼品时,借:库存商品 2000 贷:银行存款 2000 2、活动送出时,借:销售费用-促销费 2000 贷:其他业务收入 1769.91 应交税费-应交增值税-销项税额 230.09 3、结转成本时,借:其他业务成本 2000 贷:库存商品 2000 我想问,这样子的一个分录,对吗?
公司(一般纳税人)外购礼品,在做活动的时候,赠送给客户,做了视同销售,当月购进当月送出,假设是取的普票,分录为: 1、购买礼品时,借:库存商品 20000 贷:银行存款 20000 2、活动送出时,借:销售费用-促销费 20000 贷:其他业务收入 17699.12 应交税费-应交增值税-销项税额 2300.88 3、结转成本时,借:其他业务成本 20000 贷:库存商品 20000 老师,这样的一个分录,对吗
请问,我们是贸易型小规模企业,现在购买了一批货物之后,直接发到客户的仓库。实际我们并没有经手货物,货物直接从供货商送到客户仓库了。 那么我们做账的时候是不是这样? 支付货款: 借:库存商品 贷:银行存款 结转销售成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 对吗?
这个月进材料100万,产生税金九万,然后销售额80万,然后产生销项税7.2万,然后销售80万的货物,主营业务成本就73.6万,有26.4万的那个桂料是没有用的,但是当月抵扣增值税的时候整整100万的产业的增值税9万全部抵扣完了,那么,在利润表里面是按全部抵扣增值税的相应进项材料100万来出成本还是按照实际上销售80万所产生的实际成本,73.6万来入到主营业务成本里呢?这个过程中的账务处理是怎样?
老师好,假如我在10月份还是小规模纳税人开了一张发票出去,但是我在11月变成一般纳税人,同样11月我才有进项进来,11月这张发票可以开专票吗
月工资标准是一个月应发是1万,扣掉5000,社保个人部分523.53,剩余4476.47,按照3%的税率交税,填专项附加扣除,起征点会提高,如何做工资表避免个人扣税不要这么多
郭老师,接着在上个问题那不是确认了两遍收入
申报个税的标准是什么?
老师,为什么同事之间没有话说?
没有收到进项票,下游公司喊开销项发票可以先开吗?
小规模, 1,采购了7000元货款,写了付款单支付,转送人了,走招待费怎么做分录?不出入库了,请问送人写什么单据吗?拿报销单写一下招待费赠送这样做对吗? 分录这样写对吗? 借库存商品 贷银行存款 借销售费用—招待费 贷库存商品
做的是全托管模式。 其实就是 我们卖货给 TIKTOK,然后TIKTOK 自己卖货给国外客户的模式。 这样是内销还是出口?
刘老师:当月群众交的医疗收入当月退费(如10号交费,15号退费),分录该如何做呢?不做预算会计吧
不出入库了,请问送人写什么单据吗?拿报销单写一下招待费赠送这样做对吗?
不入库不出库,送人的时候有发货单 用这个来做 如果需要运输的还有运输单。你们这个是个人垫付的吗?不是的话不需要写报销单。
以前赠送,分录都是 借销售费用 贷库存商品 我们以前都是亏损的,那我这怎么做?
现在借销售费用 贷库存商品 应交税费,应交增值税
季度30万以内,再把它结转到营业外收入。
借销售费用 贷库存商品 应交税费,应交增值税销项意思增加一个应交增值税销项税吗?
送人的时候有发货单 用这个来做 如果需要运输的还有运输单。老师这些单据都没有,因为销售单都是手写的
是的 你们送给他,怎么证明这个已经出库了?仓库那边用什么记录?
老师以前赠送,分录都是 借销售费用 贷库存商品 我们以前都是亏损的,以前的用改吗?怎么改呢?
直接厂家发货,不出入库了,运输单这些单据都没有,写个报销单是不也不对?写个销售出库单吗?是出库就得入库,老师这怎么弄?
以前的需要修改,再补上一个,借销售费用,贷应交税,费应交增值税。
报销单,他用在你们单位职工垫付的。然后,他回来报销,写报销单。那有没有发货单?没有发货单补上一个发货单不行。如果你没有发货单,只有出入库单的话,那就需要入库,然后再出库。
那以前的销售费用比如20000元,现在怎么改动?税是1个点的来算吗?老师给我做一下分录,谢谢
借销售费用贷应交税费应交增值税20000*1%