你好,什么原因是非正常?他是没有交税吗?如果没有交税的话,他现在重新开了能交税 能的话,你让他自己把之前的税款缴纳了就可以了

老师,以前收到的普票,现在对方红冲了,从增值税综合发票勾选认证平台上蹦出来提示,红冲多少张发票,老师我这边做账怎么处理?需要问对方要什么依据或附件吗?
老师,我们单位电子税务局提示上游企业有风险,跳出一张2019年收到的专票,现在要处理这张发票,进项税转出我可以做到本月吗
老师,我收到对方一张专票,已经认证了,但对方在我没有给他开红字信息表,她就直接开了张红字发票,我做了进项税额转出,但今天申报增值税比对不过去,我这边需要怎么处理?
请问上个月进项发票已抵扣,这个月销售方发现错误要重开,我给对方开了红字信息表,销售方开了红字发票。然后又把开错的这张票重新给开了一张,金额不变,这种情况从头到尾应该怎么做账务处理呢?进项税什么的是需要做进项税额转出吗?
老师,我想问一下我们去年有一张增值税专用发票抵扣了,今年发现这张发票开错了,需要对方重新开,那当时的进项税额转出改怎么处理,那么我去年认证当月增值税审报表还用不用更正。
你好,请问物流公司开货损赔偿款发票,怎么开?开票商品编码大类选什么?
老师,请问一下,国内的公司,从香港公司购进商品,然后直接通过亚马逊平台,卖商品,这种税务怎么处理的?
你好老师,物业公司A和另一家公司B签订了一份承包打扫卫生的合同,每年给我们打款10万,但是我们做不了又以5万转给另外一家公司C,那我们等于在中间赚取差价,请看一下一下分录对吗 给A公司开具发票 借:应收账款10万 贷:营业收入-95000 贷:应交税费-增值税5000 收到款项 借:银行存款-10万 贷:应收账款-10万 然后我们转给对方C公司 借:营业成本—5万 贷:银行存款5万 老师是这样做吗,请不要把这个信息发到各个平台谢谢
24年四季度往后的财务报表都错了,能修改吗,汇算清缴也错了
老师你好,去年残疾人工资按2100元个税申报,当地最低工资是2330元。这个差额的230元,如果在2026年补发。那2025年的残疾人安置人数可以达到要求不
个体户要用自己账户里面的钱用来装修自己的房子,自己的房子用作办公的还需要做份租赁合同吗
老师,请教个问题 有个一般纳税人和一个小规模(是去年才成立的) 接笔业务40几万学校用的电脑。学校这边不用专票,就普票就可以。我这进货有进项发票。用哪个纳税人合适,小规模又怕超五百万
老师,请教个问题 有个一般纳税人和一个小规模(是去年才成立的) 接笔业务40几万学校用的电脑。学校这边不用专票,就普票就可以。我这进货有进项发票。用哪个纳税人合适。
老师,25年二四年都是亏损的,然后这个三月份产生了这个利润盈利了,我当月的话需要交所得税吗?
本月需交增值税为0,结转增值税可以不结转吗,还是年底一定要结转
现在还不知道什么原因,现在对方也没联系到
那你最好先问一下,你税务局什么原因。他如果没有交税的话,你就联系对方企业。对方企业不交的话,那没法抵扣。
好的,那发票都是2023年开的,如果没有交,不至于到现在吧
你好,这个不一定,因为这个税款都是滞后的。他查不一定查到2025年,他当年的监控不出来。
好的,谢谢啦
不用客气,工作愉快。
老师,你好,再问一下,这个不会牵涉到税务局罚我们的款吧,只是对方未缴纳税率前我们不能抵扣,如果对方缴纳税率了,是不是就可以重新抵扣了?
罚款不一定看你税务局 对方没有交税,一般税务局不罚款。
对方交税了,没有其他的原因的话,可以抵扣。
什么原因,我们这边会罚款呢
恶意接受虚开发票的