那个计入销售费用

请问我公司是服务中介机构,客户出具审计报告,但我们是请第三方出具的报告并付对应的费用给它,第三方开具的发票给我们是审计报告费用,我们作为中介对于这种类型费用如何入账呢?
我们公司把一个项目的安保人员工资发放委托给第三方劳务公司,现收到了劳务公司开具的服务费发票,这个发票的员工工资怎么做分录入账呢
厂家以返利的形式给各经销商在线员工发放员工发展支持积分,请第三方口公司现金代发。经销商要申请开具对应金额的红字申请单3640. 厂家把这笔钱在给到第三方公司。第三方公司给经销商开发票---收到代发员工发展支持费,是差额征税发票,税额是0 。收的到的发票是扣掉代发服务费的差额给开的 ,开票金额3633.64,税额0 ,价税合计是3633.64 ;这是扣掉代发服务费 6.36后开的发票。 请问该如何记账
你好,请问电力建设工程企业收到对方开具的服务费发票,应如何入账
公司员工的社保外包给第三方代缴,收到的服务费发票和代收代付款的发票如何入账?
平时报税时看到有工会经费?平时做账怎么没见过工会经费,这个是怎么使用的
老师,新政策下,贷款可以抵扣吗?
请问老师,个体户一个月开专票100万,和一个小规模公司一个月开专票100万,各自都需要缴纳什么税?能计算出来吗?
老师 过年给员工放的大米油要帮缴纳个税吗
非会计专业脱产考中级一年三科能过吗
老师,你好。我司是福州甲 生产公司,江西乙生产公司,有一销售订单,客户为丙公司。甲 和乙公司为同一个法人。如果乙接的订单,但是实际生产要在甲公司生产,因为客户离甲公司比较近,直接甲生产及发货,这个在税务上要怎么处理?能甲卖给乙,乙卖给丙,这样是是否多缴纳增值税和企业所得税,还有什么税务风险?
老师,我们从一家公司进货,都是先汇款对方再发货。(汇的款先借方预付账款-A)发货完再开票,我根据进项发票入库时,再冲预付账款,结果1月份还没入完,这家的预付账款贷方成负数了,是不是入库时重复了?
老师,我接我一下工业账,前期的会计把制造费用转入生产成本-制造费,但是她有没有把生产成本-制造费转入产成品,所以账上挂了几十万生产成本-制造费,这个咋处理,我又不想反结账从头给她一个个处理
我有张发票,2024年5月21日,做:借:增值税,进项,然后发现5月21日就红冲了,发票并没有抵扣,2025年12月,我该怎么对这个进项做调整?分录怎么做?
老师,你好! 上月份留抵税额7329.74 本月可抵扣销项税额88584.07 不可抵扣税额3873.79(属简易计税) 勾选待认证进项税额37387.53 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转本月可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额88584.07 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)88584.07 结转本月不可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额3873.79 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)3873.79 勾选待认证进项税额: 借:应交税费-增值税进项税额 37387.53 贷:应交税费-增值税待认证进项税额37387.53 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)37387.53 贷:应交税费-增值税进项税额37387.53 最后结转应交增值税: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)55070.33 贷:应交税费-未交增值税55070.33 麻烦老师帮看看以上分录对吗?
支付仓库安装防盗网材料款计入什么科目
那个计入管理费用-仓储费
支付残保金如何入账
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款