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厂家以返利的形式给各经销商在线员工发放员工发展支持积分,请第三方口公司现金代发。经销商要申请开具对应金额的红字申请单3640. 厂家把这笔钱在给到第三方公司。第三方公司给经销商开发票---收到代发员工发展支持费,是差额征税发票,税额是0 。收的到的发票是扣掉代发服务费的差额给开的 ,开票金额3633.64,税额0 ,价税合计是3633.64 ;这是扣掉代发服务费 6.36后开的发票。 请问该如何记账

2023-09-06 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-06 10:47

同学你好 服务费没有发票吗

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快账用户7079 追问 2023-09-06 11:25

老师,你是全职答疑老师啊?还是兼职啊

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快账用户7079 追问 2023-09-06 11:26

有发票两张发票,一张服务费发票,一张人事代理费用经纪代理服务-人事代理费用信息技术服务-人力资源服务费

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齐红老师 解答 2023-09-06 11:36

按发票计入费用科目就可以 借费用科目 贷应付账款 你们不是差额纳税的吧

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快账用户7079 追问 2023-09-06 12:02

老师你好,不是的。

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齐红老师 解答 2023-09-06 12:07

同学你好 那你按发票价税合计的金额来做账就可以呀 计入费用科目

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快账用户7079 追问 2023-09-06 14:23

小规模大征期报什么税小征期报什么税

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齐红老师 解答 2023-09-06 14:25

你说的是季度报什么税 月度报什么税吧

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