同学你好 服务费没有发票吗
公司一股东(生产厂家),以货物入股的方式占10%股份(商贸公司),货物价值50万,一共六款产品,之前说是发货满50万后,一次性开具50万的进项票据,但是商贸公司有销售三款产品,在没有进项票的前提,给客户开具了对应销售产品的销项发票,商贸公司是小规模纳税人,客户是一般纳税人,在本月季度申报时,专管员电话过来,要求出去采购合同、销售合同、收款凭证、付款凭证、进项发票、销项发票,那么股东工厂开具进项发票是开目前给到我们货物总额金额,还是说可以分开,先开给商贸公司本次需要申报的进项金额就好
公司一股东(生产厂家),以货物入股的方式占10%股份(商贸公司),货物价值50万,一共六款产品,之前说是发货满50万后,一次性开具50万的进项票据,但是商贸公司有销售三款产品,在没有进项票的前提,给客户开具了对应销售产品的销项发票,商贸公司是小规模纳税人,客户是一般纳税人,在本月季度申报时,专管员电话过来,要求出去采购合同、销售合同、收款凭证、付款凭证、进项发票、销项发票,那么股东工厂开具进项发票是开目前给到我们货物总额金额,还是说可以分开,先开给商贸公司本次需要申报的进项金额就好
老师 我们是房地产开发公司 之前收的业主的产权代办费 (我们也是代收 当时开的收据)当时记账贷方:其他应付款 8月把我们当时收的产权代办费要付给第三方 因为是第三方给代办的 一共是11户 12600 问题是 现在第三方给开的专票 我们在专票上领导已经签完字不能退回 这11户是老项目 不能进项抵扣 分录: 借:其他应付款 12600 (价税合计) 应交税金-应交增值税-进项税额 (713.21) 贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出 713.21 银行存款 12600 老师 这样是不是不对
厂家以返利的形式给各经销商在线员工发放员工发展支持积分,请第三方口公司现金代发。经销商要申请开具对应金额的红字申请单3640. 厂家把这笔钱在给到第三方公司。第三方公司给经销商开发票---收到代发员工发展支持费,是差额征税发票,税额是0 。收的到的发票是扣掉代发服务费的差额给开的 ,开票金额3633.64,税额0 ,价税合计是3633.64 ;这是扣掉代发服务费 6.36后开的发票。 请问该如何记账
我们现在的员工都是外包了,然后外包掉之后呢,本来是应该发票是开给我们的嘛,然后个税是那个外包的企业去申报,但是呢,但是呢,然后就是。他直接开发票,直接开好了给了另外一家公司,另外因为我们是和另外一家公司一起投保的,就是一起那个都把员工那个,嗯,弄到第三方公司嘛。然后他开票直接开给另外一家公司的话,因为我们和那家公司有业务往来的嘛,他们说直接说是在货款里抵扣掉掉就好了嘛,让我们销售发票少开一点就可以了。钱是另一个公司付的,我们的钱付给另一个公司的,发票和付款金额对不上了?
老师,请问一下,生产企业出口退税的税负率怎么算?
请问:这道题是一篮子交易怎么处理,
四流一致是指哪四流?
生鲜猪肉销售业务流程和记账用单据有哪些
老师店面牌匾名称和工商登记名称不一样可以吗
老师您好。这个检验期的顺序是否有误呢
是不是当月所有人工分摊到库存商品和半成品中,半成品即使不盘点,估算半成品的人工;;不管用定额成本或者把当月人工完全分摊到库存商品(按半成品和完工产品数量比列),这两种方法都行啊,只要每月不留人工成本差额,这两种方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年报吗?5月31号前需要做汇算清缴吗
上面算出来的5和下面的(60-40)不重复吗,我怎么感觉行政管理设备的折旧在这个答案中算了两遍
私车公用租赁协议需要交印花税吗
老师,你是全职答疑老师啊?还是兼职啊
有发票两张发票,一张服务费发票,一张人事代理费用经纪代理服务-人事代理费用信息技术服务-人力资源服务费
按发票计入费用科目就可以 借费用科目 贷应付账款 你们不是差额纳税的吧
老师你好,不是的。
同学你好 那你按发票价税合计的金额来做账就可以呀 计入费用科目
小规模大征期报什么税小征期报什么税
你说的是季度报什么税 月度报什么税吧