朋友您好,对的,9月暂估1000,10月也是冲平1000,再按10月对账收票3000入账,暂估和实际有差异是正常,不过我们这个差异有点大 暂估也是有依据有,按采购单或入库单,咱怎么会有这么大差异,是导出单据的时间筛选不对么

请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!!! 老师,我们采购对账时间是7/26至8/25这周期是8月的,然后财务做账是没有暂估科目的,所以这周期的入库就是8月的。那我核算成本进货入库周期也是按现在这样了,是吧
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 上次我们说9-26日到9/30日的入库做暂估入库是1000元,因为我们采购对账期是8/26-9/25的嘛,但是我暂估10月的入库发现。9/26-9/30实际是3000元。就是说这1000元暂估入库,还有2000元是没还没入库完的。现在我们怎么办?我以为9月暂估1000,次月冲平也是1000,但是实际上不是,是3000
单位承接设计台历业务的委托协议是否需要交把印花税?适用于印花的哪个项目及税率?
老师,单位补缴社保1-9月份的,像领导不发工资,还有一个员工离职的,这种个人部分怎么操作
老师,请问公司有两个股东退股,公司目前是亏损状态,有一个股东没有实际入股,另外实缴了,没有入股的股东需要承担亏损吗,入股的股东怎么去算亏损的部分
审计报告上允许有错别字吗?
老师好,我们单位有一笔退货,这个货的进项税几个月之前就已经被认证抵扣了,现在要怎么处理?
老师,我们国庆发的节费,我没有单独计提,是跟工资一起计提的,个税也跟工资一起申报了的,那现在我这么做可以不?(我们节费是法人那里发的现金)
货款减钱了可以开折扣吗
老师,就是我司卖茶叶,但为了推广,给顾客品尝的是不是直接记销售费用,不用视同销售吧
老师你好,24年有一笔收入是个人,25年确定对方不要发票,这笔业务怎么处理
老师,咨询您一下:我们公司是私营的生产型企业,目前自己在建造2栋厂房,这两栋厂房后期准备出售,请问在建的过程“安全文明施工措施费”是否要归集?
老师,刚才我查了一下,原来是我暂估错了怎么办,我暂估错了很多,比如9月我才暂估了9万多,实际9月发生有23万多
哦哦,这个没大事,就是9月末的库存商品金额不对,负债表是虚的,但不影响利润表,因为我们有库存在,没有全部卖完
那我现在怎么办呢,23万多还是9月份的吧(926/9/30期间发生的23万多,当时我只暂估了9月份,不知道为啥我没有筛选完,下次要细心点了)
没事儿的,不影响利润,就是资产少了,负债少了,年中又不影响,年末就不太好
10月初暂估入库9月26到9月30日只暂估了9280.77元,2025年11月10月一算,原来我把9月后面这几天时间的暂估入库金额入错了,现在怎么把表格给到全盘会计或者做解释在表格里。 要么我发电子表格给老师看下
9月账早就做完了,不用去反结账,就把9月金额红冲,这个不碍事的,我们就是这第,一个大分录,把9月末没有开票的全部暂估,10月再把这个大分录红冲,10月收到发票按发票做,10月末再统计截止10.31未开票的采购单,很方便的,不用跟总账说,省得她啰嗦,要么这2个分录咱来做