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请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 上次我们说9-26日到9/30日的入库做暂估入库是1000元,因为我们采购对账期是8/26-9/25的嘛,但是我暂估10月的入库发现。9/26-9/30实际是3000元。就是说这1000元暂估入库,还有2000元是没还没入库完的。现在我们怎么办?我以为9月暂估1000,次月冲平也是1000,但是实际上不是,是3000

2025-11-10 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-10 15:00

朋友您好,对的,9月暂估1000,10月也是冲平1000,再按10月对账收票3000入账,暂估和实际有差异是正常,不过我们这个差异有点大 暂估也是有依据有,按采购单或入库单,咱怎么会有这么大差异,是导出单据的时间筛选不对么

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快账用户5474 追问 2025-11-10 15:05

老师,刚才我查了一下,原来是我暂估错了怎么办,我暂估错了很多,比如9月我才暂估了9万多,实际9月发生有23万多

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齐红老师 解答 2025-11-10 15:10

哦哦,这个没大事,就是9月末的库存商品金额不对,负债表是虚的,但不影响利润表,因为我们有库存在,没有全部卖完

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快账用户5474 追问 2025-11-10 15:17

那我现在怎么办呢,23万多还是9月份的吧(926/9/30期间发生的23万多,当时我只暂估了9月份,不知道为啥我没有筛选完,下次要细心点了)

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齐红老师 解答 2025-11-10 15:19

没事儿的,不影响利润,就是资产少了,负债少了,年中又不影响,年末就不太好

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快账用户5474 追问 2025-11-10 15:54

10月初暂估入库9月26到9月30日只暂估了9280.77元,2025年11月10月一算,原来我把9月后面这几天时间的暂估入库金额入错了,现在怎么把表格给到全盘会计或者做解释在表格里。 要么我发电子表格给老师看下

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齐红老师 解答 2025-11-10 16:07

9月账早就做完了,不用去反结账,就把9月金额红冲,这个不碍事的,我们就是这第,一个大分录,把9月末没有开票的全部暂估,10月再把这个大分录红冲,10月收到发票按发票做,10月末再统计截止10.31未开票的采购单,很方便的,不用跟总账说,省得她啰嗦,要么这2个分录咱来做

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朋友您好,对的,9月暂估1000,10月也是冲平1000,再按10月对账收票3000入账,暂估和实际有差异是正常,不过我们这个差异有点大 暂估也是有依据有,按采购单或入库单,咱怎么会有这么大差异,是导出单据的时间筛选不对么
2025-11-10
朋友您好,这个得让总账改哦,把暂估加上去,不暂估,如果用掉了,会变成负库存的
2025-09-12
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