朋友您好,对的,9月暂估1000,10月也是冲平1000,再按10月对账收票3000入账,暂估和实际有差异是正常,不过我们这个差异有点大 暂估也是有依据有,按采购单或入库单,咱怎么会有这么大差异,是导出单据的时间筛选不对么

请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!!! 老师,我们采购对账时间是7/26至8/25这周期是8月的,然后财务做账是没有暂估科目的,所以这周期的入库就是8月的。那我核算成本进货入库周期也是按现在这样了,是吧
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 上次我们说9-26日到9/30日的入库做暂估入库是1000元,因为我们采购对账期是8/26-9/25的嘛,但是我暂估10月的入库发现。9/26-9/30实际是3000元。就是说这1000元暂估入库,还有2000元是没还没入库完的。现在我们怎么办?我以为9月暂估1000,次月冲平也是1000,但是实际上不是,是3000
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
老师,刚才我查了一下,原来是我暂估错了怎么办,我暂估错了很多,比如9月我才暂估了9万多,实际9月发生有23万多
哦哦,这个没大事,就是9月末的库存商品金额不对,负债表是虚的,但不影响利润表,因为我们有库存在,没有全部卖完
那我现在怎么办呢,23万多还是9月份的吧(926/9/30期间发生的23万多,当时我只暂估了9月份,不知道为啥我没有筛选完,下次要细心点了)
没事儿的,不影响利润,就是资产少了,负债少了,年中又不影响,年末就不太好
10月初暂估入库9月26到9月30日只暂估了9280.77元,2025年11月10月一算,原来我把9月后面这几天时间的暂估入库金额入错了,现在怎么把表格给到全盘会计或者做解释在表格里。 要么我发电子表格给老师看下
9月账早就做完了,不用去反结账,就把9月金额红冲,这个不碍事的,我们就是这第,一个大分录,把9月末没有开票的全部暂估,10月再把这个大分录红冲,10月收到发票按发票做,10月末再统计截止10.31未开票的采购单,很方便的,不用跟总账说,省得她啰嗦,要么这2个分录咱来做
10月初我只暂估9月份的入库了92820.77元,11/10日发现9月实际金额是274454.21元,老师请看截图,我怎么做分录
这个暂估错了不用管的,10月会把9月暂估的一次性全部冲回,没事的
老师核算成本,我可以把Bom成本和销售价和我核算出来的成本拿来对比分析吗?b因为全盘不敢用我的核算结果,成本大于销售价,老师有做过这个吗
当然有这个分录 BOM就是材料费,成本核算是料工费,销售单价减成本单价(成本核算出来的)就是我们的毛利