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请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!!! 老师,我们采购对账时间是7/26至8/25这周期是8月的,然后财务做账是没有暂估科目的,所以这周期的入库就是8月的。那我核算成本进货入库周期也是按现在这样了,是吧

2025-09-12 12:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-12 12:26

朋友您好,这个得让总账改哦,把暂估加上去,不暂估,如果用掉了,会变成负库存的

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快账用户3306 追问 2025-09-12 14:01

现在基本制造业不都是这样吗?如果暂估怎么做的过来

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齐红老师 解答 2025-09-12 14:21

才不是呢,是这样操作的 202X05本月末从业务系统里导出“截止本月末202X0531”未开票的采购单,全部暂估入库,借:原材料或库存商品  贷:应付账款(辅助核算到各供应商),下月初 全部冲回   借:原材料或库存商品(负) 贷:应付账款(辅助核算到各供应商)(负),收到发票正常做分录  借:原材料或库存商品  进项税 贷:应付账款(辅助核算到各供应商),202X06下月末又是统计 “截止本月末202X0630”  全部未开票暂估,每月都是这样滚动。这样不用查,来票就记账。

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朋友您好,这个得让总账改哦,把暂估加上去,不暂估,如果用掉了,会变成负库存的
2025-09-12
朋友您好,好的好的,我现在去收邮件哈
2025-10-16
朋友您好,对的,9月暂估1000,10月也是冲平1000,再按10月对账收票3000入账,暂估和实际有差异是正常,不过我们这个差异有点大 暂估也是有依据有,按采购单或入库单,咱怎么会有这么大差异,是导出单据的时间筛选不对么
2025-11-10
同学,你好
嗯,实务上这么操作的比较多
2025-09-12
哦哦,这是我能预期到的(总账本来就不懂啥),这个需要我们做出成本核算后,在做财务分析时提出来,要权责发生制,
2025-09-06
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