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付给供应商的款,供应商不提供发票,这种做冲账行为可以吗,如果要冲账,多久才可以这么操作,需要什么附件做为凭据

2025-11-10 17:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-10 17:46

没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增

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现付供应商分录:付款时借 “应付账款 —— 供应商 A”,贷 “银行存款”;入库时借 “原材料”,贷 “应付账款 —— 供应商 A”(用 “应付账款” 统一核算,不用 “预付账款”,减少科目混乱)。 简化冲减工作量: 给现付订单编唯一编号,入库单标注对应编号,按编号批量匹配付款与入库。 月末按 “供应商入库汇总表” 核对,直接冲减已入库部分,未入库的仍挂 “应付账款” 借方,无需逐笔核对。
2025-07-22
你好,你这个做不开票收入然后抵减这个应收账款就可以了
2024-09-30
可以这么做的,正规的库存现金,应该改成财务费用。
2021-03-13
您好 请问您单位供应商是个人 不是企业?
2024-08-11
您好,该账户可以进账也可以贷款
2021-10-20
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