不需要继续计提折旧,停止时点以征收协议生效或失去房屋实际控制权为准。

老师好!拆迁户2019年9月14日签订的房屋补偿安置协议书上写有一项是拆迁户的住房过渡费暂付6个月,(比如:住房面积是122.96㎡,补偿标准是15元/㎡/月,暂付6个月,金额11066元)这是拆迁征收办含在拆迁款里一起发放。可现在过渡费由公司发放,公司已发到2020年7月。之前的公司办事人员将统计发放过渡费时间统计以2019年9月来计算的,请问一下现在该怎么计算清减出来?是以9月14日一9月30日来计算呢?还是以9月14日一10月14日为整月推算?因为拆迁办给拆迁户发放的具体时间和名单,我不知道什么原因公司到现在都没有这发放名单,所以我也不知该从哪推算比较合理些?该怎么入手?都被整懵圈了
老师你好,请问公司2019年购买的房屋价值400万,我们当时付了300万因为当时对方不能给我办理房产证,所以另100万我们没有付款,对方当时也是按300万给我们开了票,现在可以办证了我们也补了100万款给对方,对方也开了100万的票给我们,请问这个房屋折旧要补计提吗?还是我这个月按400万在继续按之前的折旧计提
老师好!公司是搞房地产开发的。因为在房屋拆迁中,第一次房屋拆迁及拆迁补偿款及过渡费,公司将款项金额汇入某某区房屋征收办发放。所以拆迁征收发放第一次的人员名单发放清册公司没有,在第二次公司接手自己发放时,办公人员只是以签订合同日期来推算月份。请问一下老师这样推算可不可以? 如果要去拆迁征收办去拿第一次发放清册(因为公司还欠征收办600万未付清)的话。要不要公司提供什么手续给我?
老师您好,请问我2021年3月自建厂房竣工,账上挂有2000w已开票在建工程,21.3转在建工程入固定资产,次月折旧,建筑服务费还有100w没有开票,未开票的没有暂估入账计提折旧。去年3月开了70w发票,会计入了在建工程,还有30w去年7月开票了也是在建工程,没转房子固定资产,上个月发现 发票多开了18w,就把这最后开的30w发票退回去给建筑公司了,以及还有17年交的120w土地价款没转入房子固定资产。请问我如何处理?我要补21年3月的暂估入账100W吗?然后补计提220w(24个月折旧)?30W没收到发票以及22年7月收到发票的(21.3-22.6月)没发票不能税前扣除吗?
厂房租金每月3万元,一年36万,按月支付,合同里面未约定开具房租费发票。房租费目前不能入账存在几个问题: 1.租赁合同不是入账的依据,公司收到房东以个人名义开具的房屋租赁发票才能计入成本。如果不开发票的话,到时候税务查到会被纳税调增的,因为房东偷税漏税了,有真实案例的。 2.如果只让房东开个收条,这个租金可以入账,但是不能企业所得税前扣除的。目前公司没有取得发票,这个厂房租金就不能计入成本,也不能税前扣除,就是不能减少企业的利润 。入账意义不大。 3.租金没有发票,如果对公账户支付了应该入账,汇算清缴的时候纳税调增。 4.如果公司没有支付款项给这个职工,暂时不处理入账。辛苦老师帮我分析一下以上几点我理解的对吗?
老师好,我想问下,如果我们租的房子没有房产证,他可以给我们开发票吗,就是没有房产证税务给开发票吗?谢谢
老师你好就是在国家企业信用信息公示系统上在哪里下载那个公司章程
物业公司水费开票几个点
请问老师,一般纳税人取得收入,对方是个人转款但要求开票开公司名称,这样可以吗
我公司现在是研发投入阶段,还没有生产,材料用多少买多少,没有库存管理,可以根据采购发票借:研发支出-直接投入-材料,贷银行存款吗?
5月注册的公司,残保金人数也按照一年不超过30人吗?
零时工工资按季度造表做账,季度有部分人员2200元,超出了每人800元标准,可以做账抵扣企业所得税吗,是否合规。
老师我们是货代公司,检测到23年我们开票税率有问题让我们把全年的数据重新更正,这个可以线上吗,当时专管员说让我们大厅,然后打了12366说是可以线上,像这种情况到底怎么办
老师好,如果短期几天的社会借款利息(高利贷),做利息费用还营业外支出比较合理?
老师您好!请问公司在国家企业信息系统,显示注销,但是有一个正在进行营业执照作废声明几个字,请问这个是会一直这样声明下去吗?还是有时间期限的?时间期限的话是多久?谢谢!
那如果已经提了怎么办
同学你好 冲减了就可以了
老师,如果合同里有说明征迁款到账了才归他所有,那我们是不是可以继续提呢
是的,如果有这个说明就可以
好的谢谢老师
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