你好,现在只能填写附表4本期发生额预缴的金额。你到时候交房了之后,你需要正常交税了再抵扣

房地产开发企业平时预交的增值税,在开具销售(含9%税率)发票时,所产生的销项税可以用以前按3%预交的增值税进行抵减吗?这方面有什么具体规定?在增值税申报表中如何填报?
我公司是房地产开发公司,目前房屋处于现房销售状态,2月1日产生工抵房业务,2月14日全部开完票。我想问一下,3月份申报时需不需进行预交增值税申报?如果需要,是不是在3月份增值税申报直接把预交的那笔抵扣掉?
我公司是房地公司,房屋目前处于现房销售状态,2月1日发生了工抵房业务,2月14日全额开票,我想咨询一下:1、3月份申报时需要申报预缴增值税吗?2、3月份申报的预缴增值税税款在3月份增值税申报表应纳税款中抵扣吗?
我公司是房地公司,房屋目前处于现房销售状态,2月1日发生了工抵房业务,2月14日全额开票,我想咨询一下:1、3月份申报时需要申报预缴增值税吗?2、3月份申报的预缴增值税税款在3月份增值税申报表应纳税款中抵扣吗?
老师,您好,房地产开发企业,还未交房,有些客户为了报契税减免政策,就要先开票,这些已经提前预交了3%的增值税,那这个开发票我申报增值税虽然有进项抵扣了不需要缴税,但我是不是也要把之前预交的3%扣减掉
公司买土地房产、设备等但是公司还有好多发票未开和库存这个怎么弄,固定资产设备这些卖怎么做分录
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老师,你好, 请问一下,我们给员工油补,油补 呢就是给员工公司加油卡,最后开公司发票进行抵扣进项,这样风险大不
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董老师,又有问题请教您了