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老师,请问我这样成本票的分录和结转成本的分录,是正确的吗?

老师,请问我这样成本票的分录和结转成本的分录,是正确的吗?
2025-11-11 16:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-11 16:16

是的,就是那样结转的分录

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快账用户8732 追问 2025-11-11 16:17

好的,谢谢老师

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这样做的.
2022-04-10
你好; 可以的 ;实际发生的合同成本 借:工程施工 贷:应付工资、库存材料等 已结算的工程价款 借:应收账款 贷:工程结算 已收的工程价款 借:银行存款 贷:应收账款 确认的收入、费用和毛利 借:工程施工——毛利 主营业务成本 贷:主营业务收入 工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 借:工程结算 贷:工程施工
2022-04-18
同学你好,他这个分录做错了,应付账款和研发费用这两个科目明明已经结平了,但他这里没有结平 应该将应付账款-材料款改为研发支出-费用化-材料
2021-09-22
您好,您是说成本的发票没有是吗
2021-03-15
您好 请问您的发票在哪里
2021-10-08
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