学员朋友您好,你说的这种也可以的。
老师 劳务工资可以通过这样提现成本吗?借:劳务成本 贷:应付职工薪酬 结转劳务成本:借:主营业务成本 贷:劳务成本
老师,晚上好! 我一笔合同分批付款5月付了15500,做了借主营业务成本 贷银存款,6月付了3000.做了 借预付 贷银行存款, 结转成本这样可以吗?借主营业务成本,贷预付账款,
老师好 设计费放在劳务成本 下面这样结转对么 借:劳务成本 进项 贷:应付账款 结转的时候 借:主营业务成本 贷:劳务成本
老师好,请问劳务派遣公司结转成本的分录是这个吗 借 劳务成本 贷 应付职工薪酬 借 主营业务成本 贷 劳务成本 请问劳务成本数据怎么算呢
结转成本分录可以写成借:主营业务成本,贷:应付账款吗
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
但是等我下个月收回预付账款的那部分发票,该怎么处理,,直接把成本发票放回到9月份吗?还需要做什么账务处理吗?
学员您好,是的,对的同学您好,票附到凭证下就可以了