学员朋友您好,你说的这种也可以的。

老师 劳务工资可以通过这样提现成本吗?借:劳务成本 贷:应付职工薪酬 结转劳务成本:借:主营业务成本 贷:劳务成本
老师,晚上好! 我一笔合同分批付款5月付了15500,做了借主营业务成本 贷银存款,6月付了3000.做了 借预付 贷银行存款, 结转成本这样可以吗?借主营业务成本,贷预付账款,
老师好 设计费放在劳务成本 下面这样结转对么 借:劳务成本 进项 贷:应付账款 结转的时候 借:主营业务成本 贷:劳务成本
老师好,请问劳务派遣公司结转成本的分录是这个吗 借 劳务成本 贷 应付职工薪酬 借 主营业务成本 贷 劳务成本 请问劳务成本数据怎么算呢
结转成本分录可以写成借:主营业务成本,贷:应付账款吗
老师你好,问下公司付外面汽车维修怎么走账好,车子不是公司的
老师,我这个月算个税,出来这个提示,是什么意思
茶几1500,办公桌2760是直接入费用还是固定资产呢
新成立的公司,11月做的税费种认定,12月才可以报个税,那我10月份的工资可以从公司账面上发吗?前面的报不了税怎么办?怎么做账?老师
老师 生产型企业 开具出口发票 备注栏 目的地错了 需要冲红重新开具吗 ?
开普票需要选择1%的税率吗
老师,请问一个问题,我们公司有跟其他公司合作,其中有返点给我们公司,但返点是走私账转,现在换从对方公转私到我们私人账号可否这样操作?不可以理由是什么呢?会出现啥风险
个体户查账征收是在哪里申报税费呢?
老师,增值税几附加税费申报表里期初未缴税额哪里来的
老师,我一家公司要从11月中旬变更主体,那我12月报之前的收入有关系吗,应该没关系的吧?只是主体变更了,业务还是原来的业务金额对不?
但是等我下个月收回预付账款的那部分发票,该怎么处理,,直接把成本发票放回到9月份吗?还需要做什么账务处理吗?
学员您好,是的,对的同学您好,票附到凭证下就可以了