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这个分录正确吗?是直接结转了成本的意思吗

这个分录正确吗?是直接结转了成本的意思吗
2021-09-22 10:47
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-22 10:51

同学你好,他这个分录做错了,应付账款和研发费用这两个科目明明已经结平了,但他这里没有结平 应该将应付账款-材料款改为研发支出-费用化-材料

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同学你好,他这个分录做错了,应付账款和研发费用这两个科目明明已经结平了,但他这里没有结平 应该将应付账款-材料款改为研发支出-费用化-材料
2021-09-22
当时结转的成本怎么做的?借主营业务成本贷库存商品吗?
2023-01-31
你好,是的,同学的理解是正确的。
2020-12-27
您好! 这个200万元是新收入准则增加的专有名词,叫做应付客户对价,本来,跟客户签订买卖合同,一般情况下是你交货,客户向你付款对不对,但新概念有个卖方要向买方支付一笔款项,就叫做应付客户对价,准则规定,如果应付客户对价能从客户那取得可明确区分商品的,应当按照普通采购处理(说人话就是客户从你这里买东西,你又从客户那里买东西),但如果不是这种情形,言下之意就是没有从客户那取得可明确区分商品的,那应付客户对价就要冲减原合同价款(就是你付给客户的钱要冲减你卖商品给客户能从客户那收到的钱),本题就属于这样一种情况,由于客户一共要买4000万元的商品,本次只买了500万元,相当于买了12.5%,那冲减本次的收入就是200*12.5%=25万元,本次确认收入金额=500-25=475万元
2021-05-12
不是红冲多计提的工资对吧,跨年的可以的。
2023-05-25
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