咨询
Q

老师,甲方应付给乙方1000元,甲方借给乙方费用80元,这种往来用一张凭证做会计分录怎么合理表达

2025-11-12 07:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-12 07:43

借应付账款贷银行存款80。

头像
齐红老师 解答 2025-11-12 07:43

如果是购买商品,欠款的1000,借库存商品贷应付账款1000。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借应付账款贷银行存款80。
2025-11-12
你好,这个保险费发票,你们其实不应该入账。 如果你要入账,计入营业外收入。
2025-05-21
你好 借应收账款 贷注业业务收入 应交税费-应交增值税
2020-10-17
同学你好 你们和乙方是什么关系 乙方属于资金的支付方,其实不需要开具发票的
2022-07-08
1,分期摊入财务费用 2,借,长期应付款 贷,银行存款,就最后一问,他在最开始合同签订当时确认的时候就已经放到了资产
2021-12-10
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×