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老师我们购买的设备是需要安装的,先给的订金,我做借预付账款订金贷银行存款 然后我们支付的尾款是价税合计一起支付的,但是发票还没有开,这笔业务怎么做账务处理

2025-11-12 09:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-12 09:05

发票还没开,付款还是借预付账款订金贷银行存款

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快账用户1378 追问 2025-11-12 10:19

老师我们为安装设备购买的配件,同样是价税合计一起付的款,但是发票到现在还没有收到,那这笔跟上面的那一笔做账务处理方式一样吗

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齐红老师 解答 2025-11-12 10:21

是的,都是一样的处理方式的

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快账用户1378 追问 2025-11-12 10:22

非常感谢您

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齐红老师 解答 2025-11-12 10:24

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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不可以。同一个客户用一个科目 借固定资产, 应交税费,应交增值税进项 贷预付账款。 预付账款在贷方表示你欠了人家的。
2025-05-20
你预付账款后,取得固定资产,没有固定资产的发票,直接不用计提折旧,使用就行。因为没有取得发票的固定资产,计提的折旧,无法在企业所得税税前列支折旧费用。
2023-04-28
你好,那你兄弟公司支付的时候你怎么做的?你应该是借固定资产 贷其他应付款,兄弟公司 你支付给对方之后,借其他应付款 贷银行存款。
2023-08-30
你好,发票开具时没有做账务处理吗
2022-05-14
同学,你好 需要支付 借:费用、库存商品等 贷:预付账款 欠你们的 借:应收账款 贷:主营业务收入、其他业务收入 应交税费-应交增值税 借:预付账款 贷:应收账款 银行存款   25
2025-06-13
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