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老师,你好,我公司之前有一张购买材料的普通发票金额是27万,后来因为一些原因,最终只付了24万 余额3万没有付了,但是记入成本27万,现在该怎么做分录?是冲减之前记入的成本和应付账款吗?

2025-11-12 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-12 09:54

没有支付的金额转入营业外收入

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您好,前2分录对的, 第3个分录贷方主营业务成本不对,这不是修建房子么,是冲以后的房子折旧费
2025-02-12
可以补到今年,用以前年度损益调整来做汇算清缴纳税,调减。
2025-10-31
您好,您的提问我看的不是很清晰,您现在的期初数是7540元还是37540元呢?
2021-12-21
借原材料 应交税费待抵扣 贷应付帐款 第一次做这个 借应付帐款 贷原材料 应交税费待抵扣 这个是红虫的
2023-08-01
同学你好,在应付账款下面做两个明细科目即可。
2021-12-18
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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