先汇总累计数据:累计总运费 = 7 万 %2B 3000 元 = 73000 元,累计总片数 = 1 万 %2B 2000 片 = 12000 片。 计算最新单位运费:73000 元 ÷12000 片≈6.0833 元 / 片。 3000 片应扣除运费:3000 片 ×6.0833 元 / 片≈18250 元(保留两位小数)

我这是网络货运公司,是一个做运输的平台。货主从我们平台发货,然后把需要给司机的运费,和9个点的税费一起打到我们平台,我们再把运费给司机。产生了多少金额的费用,我们就开多少金额的专项发票,比如1000块运费,和90的税,发票的价税合计为1090。但实际中,1000块钱,我们只向货主收7个点的税(政府对网络货运公司的税有部分返还,我们愿意让一部分利给客户),那这种情况,附属类是否可以应用在这里,发票的价税合计额度为1070?发票上这个附属类应该怎么填才对? 和货主签的协议,是不是可以按照每个月对方和我们保证多少量,全部的每张发票,我们都按照协议税点开。还是说,需要我们和货主协议,先达到多少量,这些量按照正常的金额开,完成保底额度之后,我们才能够按照协议税点开?此外,税务局对于协议还有哪些要求和限制呢? 这种附属类是属于折扣销售吗?和平销返利是不是同一种?
老师您好,我们是小企业会计准则。2021年总共多记了23万的管理成本(借:管理费用 贷:其他应付款),现在需要把这部分金额转出,并补缴相应的企业所得税。问题1:我2022年还没有结账,用未来适用法,是不是可以直接在2022年12月份把这部分金额一次性转出?具体分录应该怎么录呢?问题2:录完分录之后,还需要去系统里更正2021年的企业所得税报表和财务报表吗?2021年亏损7万,如果调整完这23万,应该是盈利16万,那么就需要补缴4000元的企业所得税。可是如果直接在2021年企业所得税报表把管理成本减少23万的话,2022年的数据也会有影响,这不就等同于我多调整了一次吗?但是如果不调整2021年的报表,2022年亏损30万,就算去掉这23万的成本,2022年依然还是亏损,不需要缴纳企业所得税,那需要补缴的4000元怎么体现呢?谢谢!
老师 我这个 扣除业务员500片运费是 运费总金额7万 片数 1万 那就是 7万➗️1万=7块钱 然后5000张运费就是 5000*7=35000元 那么后面还有运费比如3000元 再运出去2000片托盘 那么下次再扣除 3000片运费的话 怎么计算3000片运费应该扣除的运费金额呢
老师,抖音收入怎么做账,银行金额没有全部提现
老师,您好,个体查账征收,季度开票不满30万,没有进项发票,都需要交什么税?个税是怎么交的,有进项票和没有进项发票影响的是什么?
老师 我这个 扣除业务员500片运费是 运费总金额7万 片数 1万 那就是 7万➗️1万=7块钱 然后5000张运费就是 5000*7=35000元 那么后面还有运费比如3000元 再运出去2000片托盘 那么下次再扣除 3000片运费的话 怎么计算3000片运费应该扣除的运费金额呢
现在更正申报个税,1月份的,有个员工需要补缴33块钱,这个钱就算公司出了,做营业外支出行不行?借营业外支出 贷:银行存款 凭证摘要怎么写比较合理?
老师您好!请问我们公司购买软件,合同约定了软件的费用和服务费,还单独约定了工作人员到我们公司差旅费中的住宿费由我们公司承担,请问这个住宿费是做招待费还是算作无形资产呢?软件我们验收后是要做无形资产的
会计制度备案是,提交会提示这段话是什么意思?
老师好 在京东给单位采购暖气片 角磨机等办公室用和日常经营用的专票 可以抵扣吗
公司委托其他公司办理资质,对方开具发票,其发票内容也就是项目名称这边写什么合适
老师,成立公司在法人房子里,土地城建使用税是公司交还是法人交?必须要交吗
老师想问一下,固定资产已经摊销了36期了,摊满了,后面就不摊销了,还剩下一些残值,比如就剩175.2,需要做会计分录嘛,还是直接就体现在资产负债表
意思是 后面的运费和片数 不管后面有几次 都是 把之前的从头到最后金额和片数都要加起来?
同学你好 对的 是这样