咨询
Q

@董孝彬老师,别的老师别回答?

2025-11-12 23:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-12 23:07

朋友您好,感谢您的信任

头像
快账用户2040 追问 2025-11-12 23:09

老师,这么晚了,您还没睡吗?我想问一下,就是我们是卖汽车的,中国重汽的汽车,那个返利,厂家这次让我们开红字信息确认单,金额是48250元,那么,我们对着他们的开进来的发票,应该找多大金额的去红冲呢?

头像
齐红老师 解答 2025-11-12 23:14

朋友您好,需要根据红字信息确认单上的金额开红票,关键不是48250元这个返利总额,而是要先找到厂家就这笔返利对应的、当初开给您的那张原始蓝字发票,其金额必须大于48250元才行;然后,您开出的红字发票金额和税额必须与红字信息确认单上打印的完全一致,比如不含税金额是48250元,税额是48250*0.13=6272.5元,价税合计是54522.5元;最后,正确的账务处理是冲减成本并转出进项税,分录应为:借:应付账款 54522.5,贷:库存商品 48250,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)6272.5。

头像
快账用户2040 追问 2025-11-12 23:15

老师,帮我看看这个表。有一个股东说看不懂,他小学文化,啥也不懂,怎么改,他都不满意

老师,帮我看看这个表。有一个股东说看不懂,他小学文化,啥也不懂,怎么改,他都不满意
头像
齐红老师 解答 2025-11-12 23:22

姑娘,这想这么做,老板会懂了,

姑娘,这想这么做,老板会懂了,
头像
快账用户2040 追问 2025-11-12 23:39

老师,这样子他再说看不懂咋办呢?

头像
齐红老师 解答 2025-11-13 04:38

那我们再改嘛,总能改到老板看懂

头像
快账用户2040 追问 2025-11-13 09:33

老师,是不是我们红冲了发票,进项税也要红冲

头像
齐红老师 解答 2025-11-13 09:37

不用,红冲发票是我们开给客户的销项发票红冲了,跟进项发票无关的

头像
快账用户2040 追问 2025-11-13 12:36

不是,你不是说返利。厂家红冲发票了吗?我们进项,不是要转出吗?

头像
齐红老师 解答 2025-11-13 12:47

那上面您说我们红冲发票,这是供应商红冲,是要进项转出

头像
快账用户2040 追问 2025-11-13 12:49

我说的就是厂家的

头像
齐红老师 解答 2025-11-13 13:02

哦哦,厂家开的红字发票,税金是要进项税转出申报的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
朋友您好,感谢您的信任
2025-11-25
朋友您好,感谢您的信任,是要调整报表 么,科目余额表发我吧,原始的
2025-11-25
朋友您好,感谢您的信任
2025-09-26
老师,我也是醉了,到底现在开发票。是不是下个月多交,两万的税,那个会计告诉老板的,
2025-09-26
朋友您好,感谢您的信任
2025-11-17
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×