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请问,我们单位10月卖了一辆车 开票含税价是1000元 ,这个月报增值税申报表的时候 车辆发票金额 和销售货物的金额都包含在 第一行销售货物劳务里面了,怎么办

2025-11-13 09:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-13 09:24

当期申报期内:可作废原申报表,重新填报 —— 将车辆含税销售额 1000 元换算为不含税金额(1000÷1.03 或 1.13,依适用税率),填入《增值税纳税申报表》中 “销售自己使用过的固定资产不含税销售额” 栏(一般纳税人在第 11 行,小规模纳税人在第 7 行),原 “销售货物” 栏次相应扣减该金额。 已过申报期:需到税务局大厅更正申报,调整栏次填写,确保税额准确(若适用简易计税,按 3% 征收率减按 2% 缴纳,需单独填列减免税明细表)。

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当期申报期内:可作废原申报表,重新填报 —— 将车辆含税销售额 1000 元换算为不含税金额(1000÷1.03 或 1.13,依适用税率),填入《增值税纳税申报表》中 “销售自己使用过的固定资产不含税销售额” 栏(一般纳税人在第 11 行,小规模纳税人在第 7 行),原 “销售货物” 栏次相应扣减该金额。 已过申报期:需到税务局大厅更正申报,调整栏次填写,确保税额准确(若适用简易计税,按 3% 征收率减按 2% 缴纳,需单独填列减免税明细表)。
2025-11-13
对的是的,是这么做的。
2022-07-06
附表一13% 销售货物 未开具发票第五六列 主表第一二行填写 包含
2024-05-06
同学,你好 按无票收入申报 你出售多少钱,就按照多少钱缴纳增值税
2024-08-05
你好,申报增值税的时候是在应税货物销售额里反应
2022-01-07
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