你好,申报增值税的时候是在应税货物销售额里反应
企业开票星号里面是劳务 这个月做了点无票销售 卖废品收入 申报增值税的时候是在应税货物销售额里反应我卖废品的不含税收入吗 一般纳税人
老师我们是小规模纳税人 季度开票超过45了4月开始就免税了 季报的时候我的收入应该填到第一栏应征增值税不含税销售额里面么还是填到第四项免税销售额里面
老师,一般纳税人公司,收到卖纸箱废品的收入,已经按13%确认销项税了,申报的时候这部分收入是填写在附表一哪里呀?13%税率的货物及加工,还是13%税率的服务及不动产呀?
老师好,小规模纳税人,增值税纳税申报,收入开的普票找3000元,是在增值税及附加税申报表里,第四项小微企业免税销售额里填上3000元, 还是再在项目一,的第一行(应征增值税不含税销售额,3%征收率)的货物及劳务里再填上3000呢? 谢谢老师
老师,1.未发货但是开票了,做账是借应收账款,贷预收账款,销项税,申报时候收入栏会有收入金额,但是账务没有,这个怎么处理 2.发的样品不要钱,借销售费用贷库存商品,销项税,这个税额在申报时候直接填进去销项税栏里面吗
我申报印花税的时候这笔卖废品的收入是不是要从总收入里扣除出来在申报印花税呢
你好,对的,你的理解是对的